你好,12月资产负债表的应付职工薪酬,是截止到12月底计提了还没有发放的工资金额(是应发的工资)。
资产负债表中的应付职工薪酬,比如12月没有发工资,就是12月份计提的数吗
每月发放工资7000,计提7000,2月份开始计提17000,但2月份发工资还是7000,3月份发工资17000,然后资产负债表就不平了,应付职工薪酬不是平的,我记账不对吗?
老师你好,12月资产负债表的应付职工薪酬是不是就是1月份发放的工资,这个是应发的工资,还是实发的工资。
老师好,资产负债表里的应付职工薪酬,是已经发放完的,还是还没发放的?
资产负债表1-3月的应付职工薪酬期末余额是填一个月的工资还是三个月的工资?
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
小规模纳税人可以开具1%税率的专票吗?取得该专票是否可以抵扣进项税?按差额征税的劳务派遣费可以开具专票吗?取得该专票能否抵扣进项税呢?
老师,您好!股东借款20万,年前会还回来,这个会涉及到利息吗?
老师,你好,加热本月25号左右公司要辞退一位员工并当天支付工资,这个人的个税是在本月报税还是在下个月(6月)报呢?因为25号也已经过了本月申报期了,这个有没有什么硬性规定?
老师,个体工商户用不用报个税?
郭老师,请教您,汇算清缴时,资产计税基础?税收折旧1,摊销额,这两个栏次填的对吗?
配送学校的食材,然后买了一些切割设备给学校,那入账怎么做
可抵扣暂时性差异,是本期调增,,以后可以抵扣。 应纳税暂时性差异,是本期调减,以后再纳税。 老师,真的理解对嘛?一直没转过来这个弯
老师,请教下,比如公司销售60.6万货物,为了少缴纳税款,就多勾选不含税金额60万,实际成本是54万,做账务处理怎么做?
哪我们做1月份的资产负债表的应付职工薪酬就要贷方累计上去再减去借方发放的工资。余额填例的,对吗
你好,是的,是这样的