你好,按照原来的分录,全部做负数

你好老师,我是购货方,进项税我已经抵扣了,我给对方开了张红字专票信息表,我做分录时需要红冲我之前的分录,怎么做
老师你好,红冲发票的分录怎么做的?11月开的发票已经做账了,12月份冲红需要做账吗?
跨年红冲专票怎么做分录,对方已经做了进项抵扣
老师,你好,已经抵扣的进项税额对方红冲了,要怎么做分录
老师,你好已经抵扣了的税款冲红了,怎么做分录?
你好,注会怎样加入班级圈?
老师,工资一般怎么算?比如一个月算多少天?
你好,请问一下以前有购物商城现在在哪进入?
有干化肥或者工业会计的吗,我想问下就是月底核算本月生产成本和做账的月末结转成本是一回事吗
老师,如果没有税务登记,在哪里可以查所有平台有没有数据,因为要注销营业执照
租的十年的地皮,上塔建的厂房和办公室入固定资产吗?怎么计提折旧
请问老师,中级会计实物租赁这章,请问如果租赁付款额中有: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、6年后确定使用购买选择权,花30万买断设备 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下30万买断费是否应该折现并参与未确认融资费用的计算? 如果修改一下换成: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、8年后终止租赁合同,赔偿20万。 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下赔偿款20万是否也需要折现?是否参与计算未确认融资费用?请逐一回答,谢谢!
消费者在平台上买了一个手镯,给消费者开了票,这个票的金额包含了税票吗
老师,请问一年20万需要交多少个税,麻烦给我一个换算的公式,看能交多少钱
生产型企业A公司销售一批进口货物给韩国B公司,但是发货直接发给国内C公司,A与B签订销售合同。算出口吗?能退税吗?
税款做进项税额转出
进项税额转出分录怎么做
比如是采购,红冲负数分录 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费--增值税-进项税额转出
借 主营业务成本负数 贷应付账款负数 应交增值税-进项税额转出(正数) 借 应交增值税-进项税额 贷 应交增值税-进项税额转出
你好,下面的分录可不做,不结转抵消 借 应交增值税-进项税额 贷 应交增值税-进项税额转出