你好,按照原来的分录,全部做负数

老师你好,红冲发票的分录怎么做的?11月开的发票已经做账了,12月份冲红需要做账吗?
跨年红冲专票怎么做分录,对方已经做了进项抵扣
老师,你好,已经抵扣的进项税额对方红冲了,要怎么做分录
老师,你好已经抵扣了的税款冲红了,怎么做分录?
老师,已经抵扣的进项,这个月红冲了,怎么做分录?
老师汇算清缴的应付职工薪酬是不是要跟我的帐的应付职工薪酬金额一致?
注销找了代办,需要把税务登录密码给对方吗,这个税务注销和工商注销流程怎么样的
家权老师你好,现在在线吗?
老师您好,房地产企业拿了一块地合同约定2025年付50%地出让金,2026年付剩余的50%,所以在2025年我按照50%的土地出让金进了开发成本,但是现在税务局不愿意,他要让我按100%进开发成本没有支付的50%进负债,如果按照100%进开发成本的话,那就会造成企业的资产超过5000万。老师请问到底应该按50%进还是100%进成本。
单位怎么给放弃退个税的员工操作处理?
老师您好,我是法人,私转公给工人发工资,能不能备注投资款。
固定资产处置列营业外收入是收入总计还是应税额
老师,车间翻新改造工程125000,完工款也结算完了进固定资产还是进费用
老师,方便成本核算,方便仓库进销存 又方便做账的财务软件系统是哪个的
老师,我想问下我们跟房东谈的房租5900,税费6个点350,然后可以从公账一次性转6250嘛?然后房东给我们开票开的金额是5900还是6250?
税款做进项税额转出
进项税额转出分录怎么做
比如是采购,红冲负数分录 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费--增值税-进项税额转出
借 主营业务成本负数 贷应付账款负数 应交增值税-进项税额转出(正数) 借 应交增值税-进项税额 贷 应交增值税-进项税额转出
你好,下面的分录可不做,不结转抵消 借 应交增值税-进项税额 贷 应交增值税-进项税额转出