你好,按照原来的分录,全部做负数
你好老师,我是购货方,进项税我已经抵扣了,我给对方开了张红字专票信息表,我做分录时需要红冲我之前的分录,怎么做
老师你好,红冲发票的分录怎么做的?11月开的发票已经做账了,12月份冲红需要做账吗?
跨年红冲专票怎么做分录,对方已经做了进项抵扣
老师,你好,已经抵扣的进项税额对方红冲了,要怎么做分录
老师,你好已经抵扣了的税款冲红了,怎么做分录?
个体工商户可以让税务局给代开普通发票吗
平台商城支付给平台的手续费如何入账
通过软件结转损益后,发现还有增值税减免的会计分录没有录,重新录进去后,资产负债表不平衡了,请问怎么处理
注册公司流程需要哪些资料
#提问#个税究竟是按照所属期内取得的工资申报?还是按照申报期内取得的工资申报?比如我在9.10号发放我8.1-8.31号的工资,那申报期是9.15之前嘛,我申报个税是申报8.1-8.31号的工资,还是8.1-8.31期间,在8.10发放的7.1-7.31号的工资呢?
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
税款做进项税额转出
进项税额转出分录怎么做
比如是采购,红冲负数分录 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费--增值税-进项税额转出
借 主营业务成本负数 贷应付账款负数 应交增值税-进项税额转出(正数) 借 应交增值税-进项税额 贷 应交增值税-进项税额转出
你好,下面的分录可不做,不结转抵消 借 应交增值税-进项税额 贷 应交增值税-进项税额转出