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去年认证勾选的分录是这样的,进项大于销项我做的这个分录,78.67本次抵扣我应该怎么做

去年认证勾选的分录是这样的,进项大于销项我做的这个分录,78.67本次抵扣我应该怎么做
2024-02-18 16:15
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-18 16:16

你好,那不对,留底是在借方有余额

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你好,那不对,留底是在借方有余额
2024-02-18
你好! 借应交税费…应交增值税(销项税额) 应交税费…未交增值税(不用交税,留抵) 贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2021-02-21
你不用设置应交税费留抵税额这个科目的 增值税结转的分录是这样的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-02-18
借应交税费、应交增值税进项,贷应交税费待抵扣。
2022-08-31
待抵扣进项税额怎么来的?
2023-08-21
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