您好,借:应交税费——未交增值税 253247.62 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 253247.62

老师,一般纳税人期末增值税结转,先结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税进项;再结转销项税额:借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 还是直接进项销项差额结转:借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
老师、应交税费-应交增值税-销项税额:682.88,应交税费-应交增值税-进项税额:253930.5,年末结转分录怎么写
老师、应交税费-应交增值税-销项税额:682.88,应交税费-应交增值税-进项税额:253930.5,年末结转增值税分录怎么写金额也写出来谢谢
老师,你好,12月的进项税大于销项税,怎么结转税金 分录啊?还是结转销项: 借:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 贷: 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 结转进项: 借:应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 结转未交增值税这一步还需要做吗?
老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗?
预收一年租金收入,发票已开一年租金,要怎么入账才能做到收入跟税费对应得上?
老师开一般户需要哪些资料
老师,我想请问一下,就是在年底盘库的时候发现少了某个产品,跟老板已汇报,老板说罚第一责任人的钱,但是我跟第一责任人说了第一责任人也不交钱,我想问问我该怎么去处理这件事情,老板肯定是要追查到底,但是我不知道怎么处理,也没有相关的流程
老师出口退税率为0的商品,还是正常开免税发票,申报收入,进项税不能退,直接认证在转出计入成本吗?
老师,有张进项票这个月抵扣了。但是又要做进项税额转出,这税务系统申报怎么申报转出的这张票?
老师:公司有两个股东,股东是夫妻关系,就是老板和老板娘,上个月老板把股份全部转给了老板娘,这个月老板娘又要把全部股份全部转给她妹妹,(她妹妹原来不是股东)这样操作是不是有偷逃个税的风险?
老师我们是外贸企业,退税的金额比进项税额,少0.01分钱,请问要怎么做账?
研发费用加计扣除的话所得税利润与财务报表的利润会一样吗?应该一样吗?怎么专管员说有问题昂
老师,新增值税法劳务派遣的税率有什么变化吗?
老师,流转单是什么呀
老师、销项税额、进项税额不用结平吗
您好,不用的,应交税金-应交增值税这个二级科目余额结平就可以,不用到三级科目 ,
老师,分录这样写可以吗
您好,这个分录可以的哦,很清晰
老师那24年1月开始都是进项大过销项的话每个月都不需要做结转分录,到年末结转一次就可以了吗
您好,这个没有统一规定的,每月结转可以,年度一起结转也是可以的
老师,到时候要交增值税分录怎么写
您好,借:应交税费——未交增值税 贷:银行
老师,例如我2月份开票销项金额是:287610.61 要交增值税分录金额一起写出来,不然我有点开不懂
您好,好的,有没有进项发票取得呀,没有话 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 287610.61 贷:应交税费——未交增值税287610.61 借:应交税费——未交增值税 287610.61 贷:银行 287610.61
老师,1月应交税费——未交增值税 借方有:253247.62、2月份开票销项金额是:287610.61 、分录和金额怎么写
您好, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 287610.61 贷:应交税费——未交增值税287610.61 借:应交税费——未交增值税 287610.61-253247.62 贷:银行 287610.61-253247.62
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~