您好,借:应交税费——未交增值税 253247.62 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 253247.62
公司现开对公账户,老板转入二十万用于对公付款。这二十万转入作为实收资本。需要交印花税吗
个体户给临时工发工资,没有劳务发票怎么做账?
老师,个体户,经营所得利润是28504元,不扣个人所得税,自动扣3万投资者减除费用,我这分录需要怎么做
老师,我们是房屋租赁公司,我们收了业主的房子,租给租户,从中间收取差价。想问一下,我们收到租户的房租怎么做分录,业主不提供发票,我们又该如何做分录
想咨询一下,企业跨市的预缴需要预缴企业所得税吗?还说是跨市经营,增值税和所得税都需要预缴呢?
老师您好,机票开了电子发票后, 我还是按之前的抵扣方法上个月抵扣申报入账,今天发现电子税务局抵扣勾选里面有上个月抵扣申报的的机票,这种情况先把机票发票勾选抵扣 在转出可以吗?
老师你好,我想问一下小规模公司,从农户手里收购鲜牛奶,直接再转卖给小作坊用于生产别的产品。我们销售鲜牛奶是免税吗?收购的可以自开收购票吗?
老师 我想请教一下 因为四五月分过节费福利没加进去 我今天更正了个税需要补税 那做账我该怎么做呢?我需要详细到分录谢谢老师 我是小白
老师建筑业异地项目,已经预缴了水利,在企业所在地申报的时候还需要申报水利吗
老师,你好,印花税上面的税目是买卖合同,但是我们是律师事务所,这个季度没有买卖合同呀?这个怎么报?
老师、销项税额、进项税额不用结平吗
您好,不用的,应交税金-应交增值税这个二级科目余额结平就可以,不用到三级科目 ,
老师,分录这样写可以吗
您好,这个分录可以的哦,很清晰
老师那24年1月开始都是进项大过销项的话每个月都不需要做结转分录,到年末结转一次就可以了吗
您好,这个没有统一规定的,每月结转可以,年度一起结转也是可以的
老师,到时候要交增值税分录怎么写
您好,借:应交税费——未交增值税 贷:银行
老师,例如我2月份开票销项金额是:287610.61 要交增值税分录金额一起写出来,不然我有点开不懂
您好,好的,有没有进项发票取得呀,没有话 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 287610.61 贷:应交税费——未交增值税287610.61 借:应交税费——未交增值税 287610.61 贷:银行 287610.61
老师,1月应交税费——未交增值税 借方有:253247.62、2月份开票销项金额是:287610.61 、分录和金额怎么写
您好, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 287610.61 贷:应交税费——未交增值税287610.61 借:应交税费——未交增值税 287610.61-253247.62 贷:银行 287610.61-253247.62
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~