您好,借:应交税费——未交增值税 253247.62 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 253247.62

老师好,月末结转增值税是 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
老师,一般纳税人期末增值税结转,先结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税进项;再结转销项税额:借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 还是直接进项销项差额结转:借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
老师、应交税费-应交增值税-销项税额:682.88,应交税费-应交增值税-进项税额:253930.5,年末结转分录怎么写
老师、应交税费-应交增值税-销项税额:682.88,应交税费-应交增值税-进项税额:253930.5,年末结转增值税分录怎么写金额也写出来谢谢
老师,你好,12月的进项税大于销项税,怎么结转税金 分录啊?还是结转销项: 借:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 贷: 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 结转进项: 借:应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 结转未交增值税这一步还需要做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
老师、销项税额、进项税额不用结平吗
您好,不用的,应交税金-应交增值税这个二级科目余额结平就可以,不用到三级科目 ,
老师,分录这样写可以吗
您好,这个分录可以的哦,很清晰
老师那24年1月开始都是进项大过销项的话每个月都不需要做结转分录,到年末结转一次就可以了吗
您好,这个没有统一规定的,每月结转可以,年度一起结转也是可以的
老师,到时候要交增值税分录怎么写
您好,借:应交税费——未交增值税 贷:银行
老师,例如我2月份开票销项金额是:287610.61 要交增值税分录金额一起写出来,不然我有点开不懂
您好,好的,有没有进项发票取得呀,没有话 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 287610.61 贷:应交税费——未交增值税287610.61 借:应交税费——未交增值税 287610.61 贷:银行 287610.61
老师,1月应交税费——未交增值税 借方有:253247.62、2月份开票销项金额是:287610.61 、分录和金额怎么写
您好, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 287610.61 贷:应交税费——未交增值税287610.61 借:应交税费——未交增值税 287610.61-253247.62 贷:银行 287610.61-253247.62
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~