您好,借:应交税费——未交增值税 253247.62 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 253247.62

老师好,月末结转增值税是 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
老师,一般纳税人期末增值税结转,先结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税进项;再结转销项税额:借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 还是直接进项销项差额结转:借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
老师、应交税费-应交增值税-销项税额:682.88,应交税费-应交增值税-进项税额:253930.5,年末结转分录怎么写
老师、应交税费-应交增值税-销项税额:682.88,应交税费-应交增值税-进项税额:253930.5,年末结转增值税分录怎么写金额也写出来谢谢
老师,你好,12月的进项税大于销项税,怎么结转税金 分录啊?还是结转销项: 借:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 贷: 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 结转进项: 借:应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 结转未交增值税这一步还需要做吗?
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
老师、销项税额、进项税额不用结平吗
您好,不用的,应交税金-应交增值税这个二级科目余额结平就可以,不用到三级科目 ,
老师,分录这样写可以吗
您好,这个分录可以的哦,很清晰
老师那24年1月开始都是进项大过销项的话每个月都不需要做结转分录,到年末结转一次就可以了吗
您好,这个没有统一规定的,每月结转可以,年度一起结转也是可以的
老师,到时候要交增值税分录怎么写
您好,借:应交税费——未交增值税 贷:银行
老师,例如我2月份开票销项金额是:287610.61 要交增值税分录金额一起写出来,不然我有点开不懂
您好,好的,有没有进项发票取得呀,没有话 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 287610.61 贷:应交税费——未交增值税287610.61 借:应交税费——未交增值税 287610.61 贷:银行 287610.61
老师,1月应交税费——未交增值税 借方有:253247.62、2月份开票销项金额是:287610.61 、分录和金额怎么写
您好, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 287610.61 贷:应交税费——未交增值税287610.61 借:应交税费——未交增值税 287610.61-253247.62 贷:银行 287610.61-253247.62
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~