咨询
Q

老师、应交税费-应交增值税-销项税额:682.88,应交税费-应交增值税-进项税额:253930.5,年末结转增值税分录怎么写金额也写出来谢谢

2024-02-19 08:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-19 08:37

您好,借:应交税费——未交增值税 253247.62 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 253247.62

头像
快账用户6676 追问 2024-02-19 08:47

老师、销项税额、进项税额不用结平吗

头像
齐红老师 解答 2024-02-19 08:52

您好,不用的,应交税金-应交增值税这个二级科目余额结平就可以,不用到三级科目 ,

头像
快账用户6676 追问 2024-02-19 09:24

老师,分录这样写可以吗

老师,分录这样写可以吗
头像
齐红老师 解答 2024-02-19 09:30

您好,这个分录可以的哦,很清晰

头像
快账用户6676 追问 2024-02-19 09:43

老师那24年1月开始都是进项大过销项的话每个月都不需要做结转分录,到年末结转一次就可以了吗

头像
齐红老师 解答 2024-02-19 09:46

您好,这个没有统一规定的,每月结转可以,年度一起结转也是可以的

头像
快账用户6676 追问 2024-02-19 09:47

老师,到时候要交增值税分录怎么写

头像
齐红老师 解答 2024-02-19 09:48

您好,借:应交税费——未交增值税   贷:银行  

头像
快账用户6676 追问 2024-02-19 10:10

老师,例如我2月份开票销项金额是:287610.61 要交增值税分录金额一起写出来,不然我有点开不懂

头像
齐红老师 解答 2024-02-19 10:27

您好,好的,有没有进项发票取得呀,没有话 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  287610.61   贷:应交税费——未交增值税287610.61 借:应交税费——未交增值税  287610.61  贷:银行  287610.61

头像
快账用户6676 追问 2024-02-19 10:36

老师,1月应交税费——未交增值税 借方有:253247.62、2月份开票销项金额是:287610.61 、分录和金额怎么写

头像
齐红老师 解答 2024-02-19 10:40

您好, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  287610.61   贷:应交税费——未交增值税287610.61 借:应交税费——未交增值税  287610.61-253247.62    贷:银行  287610.61-253247.62

头像
齐红老师 解答 2024-02-19 17:27

您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×