你好,是不给他发工资了吗?借应付职工薪酬工资 借管理费用工资负数

以前月份工资个别员工已离职,做了工资,现退回。如何做分录
多计提了工资如何做分录,还有部分工资已经确认不发了,该如何做分录
员工已离职,多发了员工一个月工资,员工也不退回了,分录怎么做? 个税如何申报?
老师,如果当月预付10000元工资,当月就干了四天,次月干了20后离职了,又退还5000元工资,会计分录怎么写
员工干了一天就离职了,工资已经计提了,如何做冲销分录
老师,工资汇算清缴时,全年多少钱是汇算清缴时不用补税,全年超过多少需要补税呢?
比如我11月报税进项抵扣了20000留底税额50块钱,我10月份该怎么做分录
老师,差额作营业外支出,这部分坏账可以税前扣除吗,是否要出审计报告,是不是资料留存备查就可以
老师,电商如果按发货时点确认收入,那退货的退款的是不是就要匹配回原来的订单去冲减收入?是不是月底就没有发出商品了?全都是结转成本?
企业跨区迁移后,需要重新签订三方协议吗
你好 公司之前借款最长多少时间
各位老师好 请问发票提额怎么会好通过一点 需要提200万左右
朴老师,买的月饼打了公司名字作推广费,进项可以抵扣吗?朴老师
25年3季度企业所得税应交241元,由于24年3季度多交了1元,抵税后实际缴纳240元,请问这笔业务怎么写会计分录
公司是销售企业,购买了一个进销存软件。这个是不是要做无形资产,每月做摊销
不发了,会计分录
上面写了 借应付职工薪酬工资 借管理费用工资负数