税务局不查的话没有关系 因为你不符合权责发生制。
你好!我们是小规模纳税人物业公司,2021年1至6月份电网公司多扣我们3万元电费,发票也开给我们了,后面又退还3万元给我们,但发票没收回去,在后面扣我们7至12月份电费2.9万元,但都没给我们开发票,是不是电网公司应该给我们开2.9元的发票呢? 注:1至6月多扣的3万元以做账了,后面退还3万元后,也在账里冲红了3万元。
老师,对这个不不解,是关于水电费清单,我们收到是2023这半年的水电费都没有交,对方也不会开发票,估计是2024年2月3月份才付款,对方才给我单位开发票,好像这种情况,发票是2024年3月的,那这个发票是属于2024年3月的,是不是这个水电费就放到2024年做账呢?
我们单位用充电桩对外提供充电获取收入,23年12月份没有收到电费发票,要1月才能收到,现在是1月份 我收到了 银行的扣费短信 ,我根据这个1月的扣费金额 暂估12月份的电费可以吗 不暂估库存商品,直接做主营业务成本-电费
我们是物业公司小规模纳税人,2023年12月份把2024年1月的发票预开完了,该怎么确认收入呀?怎么报增值税报表呀?老师,谢谢
老师,您好!我2023年开了三个月的物业费发票给客户,今年1月初领导说对方不再支付费用,让我把收入冲销,所以我12月的账是冲减了三个月的物业费收入,发票是24年1月红冲的,我现在做1月份的账,那我是不是要把12月冲的收入转回来
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
原来物业费公司转让给我们老板了,之前的税他们都报完了
你好,他之前12月份的并没有做,12月份的收入里面不是吗?你们单位收人。
老师收取商户的电费和物业费做分录后面要附开的收据吗?我们是用农商行收款码收的钱,还是凭证后面附一个收款明细?
都可以的,哪个方便用哪一个。
物业公司转售水电收的电费是主营业务收入吗
可以的,可以这么做的。
预收了3个月物业费怎么做分录?
借银行 贷预收账款,按月借预收账款,贷主营业务收入应交税费。
是预收3个月物业费时交应交税费还是分月确认应交税费?
没开发票的,你按月确认收入,做增值税
有一个商户的开了3个月物业费发票,其它商户没开。怎么做账?
你好,没有开发票的,我上面给你写了,看到了吗?如果开了发票,借银行房款,待预收账款应交税费,按月借预收账款,贷主营业务收入。
老师预收账款这个二级和三级科目,以上哪种是对的??
老师预收账款这个二级和三级科目,以上哪种是对的??
都可以的,这个没有区别。
老师一共收3个月物业费共4492元,有2户要开票1至3月的开票金额共2781元,其中属于1月份的物业费为2395.01元含税。我们是小规模开的1%发票,请问这分录怎么确认增值税?麻烦老师写下分录和金额,谢谢!
你好,一个月的物业费是4492/3 吗
这样算也可以,麻烦老师写下,还有两户是从2023.10月一2024.3月的
借银行存款4492 贷主营业务收入4492/12 应交税费、应交增值税(发票税额 预收账款