你好,借应交税费贷银行存款。
老师,当月计提当月缴纳的附加税月末需要结转到本年利润吗?利润表中要反应出当月计提当月缴纳的附加税吗?
计提了印花税0.73,借:税金及附加0.73 贷:应交税费0.73,月末也结转了,借:本年利润0.73贷:税金及附加0.73,税局说不用交,次月怎么做分录
关于税金及附加的账务处理是, 借,税金及附加 贷 应交税费 然后税金及附加应该怎么结转?是结转到本年利润吗?感觉借贷不相等
1.计提完税金及附加,在缴纳时不需要缴纳 分录怎么写 2.税金及附加最后也得结转到本年利润?分录怎么写
之前计提是借:税金及附加 贷:应交税费,缴纳时借:应交税费贷:银行存款结转损益时:借:本年利润 贷:税金及附加 现在上海可以退六税两费了,那我收到退税是直接借:本年利润红字 贷:税金及附加红字吗?
企业期初没有收入,成本支出贷方记什么科目
小规模纳税人,多少金额免交增值税
请问购销印花税印花税怎么交?比如卖了30% 是先按照合同金额的30%或者总的不含税销售额的30%交吗,还是合同总额不含税销售额来缴纳? 其他印花税的情形呢如何缴纳,麻烦老师解答一下
单位进行社保减员,被减员的员工能看到解除劳动合同日期吗
老师好,我们东莞深圳都注册了公司,有个销售发票开了深圳抬头但是客户付款付到东莞去了,应该怎么处理呢
老师 我看到电子税务局里有很多发票 但是员工都没来报销,这正常流程怎么入账额。 也分不清哪个是张三发票 还是李四的发票
我们公司名下有一个一般,两个小规模,进钢材那边只能开13%点的普票,每个月大概十几万,公司有3个账户,遵循的是四流一致,平时看票的情况跟客户签合同转账等,不知道这样操作行不行
你好,老师就说,公司公户提取备用现金,给员工报销,实际报销完怎么做账?
我们劳务公司,工资发不出来平时都是发生活费,年底或者半年结款一次,人数60人左右,这个想规避残保金控制平均人数在30人,但是都集中按实际发放工资的金额申报人数突然剧增会预警吗?
老师,我们公司是个体户,现在需要开10万的票,能开吗,会有啥后果