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我上个月是这样做这张餐饮发票的,因为不小心给抵扣掉了,这月我的把他做进项税额转出,怎么做?

我上个月是这样做这张餐饮发票的,因为不小心给抵扣掉了,这月我的把他做进项税额转出,怎么做?
2024-02-21 15:17
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-21 15:18

借管理费用餐费、 贷应交税费、应交增值税进项转出。

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相关问题讨论
借管理费用餐费、 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2024-02-21
你好,1月做分录 借:管理费用 6 贷:应交税费-进项税额转出。并在纳税申报时确认转出的进项税6元
2024-01-18
同学,你好 那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出? 是的
2024-01-16
同学,你好 我是把待认证进项税转到进项税额转出么 是的
2023-11-14
同学你好,是可以的;;;
2022-01-03
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