你好,三月申报时如果应交增值税是负数就可以申请退税

老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?
老师有个问题就是十月份有一家公司开票的时候把建筑服务开成了六个点,然后报增值税的时候六个点报不过去,系统显示异常,然后,然后我们就按给税务局打电话,按九个点的税率交的税。然后11月份我们把十月份那个发票给作废了,然后又重新开的六个点的现代服务。12月份报十月份税的时候是报的六个点,然后嗯,直接从那个九个点抵扣了就交了差差额。现在法人的问题是交的时候是交的九个点,然后11月份明明作废了,差的那三个点在哪里?
你好老师,,我们在2月份还是小规模的时候开了180万1个点的收入普通发票,8月份的时候甲方退回了发票,4月份我们是一般纳税人了,8月份红冲了180万1个点的发票,这个月报税的时候,红冲的180万咋申报
老师,您好,我1月份开了1张发票,2月份发现开错了(本来应该开专票,我开成了普票),2月份红冲了,那2月份申报增值税的时候要做什么处理吗?我们是一般纳税人
我公司业务需要,想要把利润做大,请问资产负债表和利润表和现金流量表都还哪几项
请问从国外进口的材料,季度需要报印花税吗?
老师,辅导班收入都打到银行账户上了,像这种的,所得税报多少合适
开票开迟了 4月份的发票 能做到3月份的账上吗
老师,2025年1-5月的工资薪金还可以更正申报不?要怎么操作?
老师,请问一下,就是现在公司有一个员工有残疾证,现在给他交社保,进行备案,可以减免今年的残保金吗
公司正常运营用法人现金支付的钱,就是日常开销,小规模公司,可以做实收资本吗,还是一定要转入账户
老师好,项目上的标书代理费做在管理费用还是工程施工比较好呢
老师/:coffee,我们给供货商付款,最后结算的时候,给对方抹零少付的款,怎么记账呢?
第一季度为了不交所得税,直接暂估成本,而且这暂估的纯粹是为了不交所得税不是到货没给发票的情况,请问实操中这样可以吗?我看之前会计都是这么做的
2月要重新开,我申报的一月份暂时不交税,等到2月份的时候退税,两个相抵行不呢?
你好,不行的,申报当月有应交税费当月不交会产生滞纳金