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请问老师,今天发现外账上去年11月,借应付职工薪酬-工资,贷库存现金,这块多记了3000,实际没有发这钱,现在2024年怎么再把这3000冲回来呢?

2024-02-21 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 16:28

同学你好,适用小企业会计准则就按反方向冲红吧

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齐红老师 解答 2024-02-21 16:28

或者写收回多付工资,把之前错的冲回来

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快账用户7742 追问 2024-02-21 16:29

跨年了分录不受影响吗?比如以前年度损益调整之类的科目要用吗?

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齐红老师 解答 2024-02-21 16:33

你是小企业会计准则还是会计准则?

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快账用户7742 追问 2024-02-21 16:34

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-02-21 16:37

那就不需要用以前年度损益调整了

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快账用户7742 追问 2024-02-21 16:38

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-21 16:38

不客气的,工作顺利

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同学你好,适用小企业会计准则就按反方向冲红吧
2024-02-21
您好,这个后面是不用支付了吗?
2026-03-24
您好,这个奖金用 应付职工薪酬-奖金 就可以了,不用把发给谁写在科目里,您想如果公司1000个咋办啊, 计提 借销售费用-工资3000 销售费用-奖金2000 贷应付职工薪酬-工资3000 应付职工薪酬-奖金2000 支付给员工工资 借应付职工薪酬3000 贷银行存款-本公司3000 借应付职工薪酬-奖金2000 贷银行存款-本公司2000
2023-06-14
借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬
2023-07-07
如果发现3月份发放工资时多发了工会经费,需要进行调账处理。具体步骤如下: 将多发的工会经费从库存现金中冲减,以体现正确的工会经费金额。可以通过以下分录进行冲减: 借:库存现金 500 贷:应付职工薪酬 500 重新计提工会经费,以反映正确的工会经费金额。可以通过以下分录进行计提: 借:成本费用科目(根据实际情况选择相应的科目) 500 贷:应付职工薪酬 500 如果涉及到财务报表的调整,需要根据上述分录调整财务报表相关科目。
2023-11-22
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