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老师,申报表进项税期末留抵比账上多一分钱,该怎么做分录,差异原因就是四舍五入

2024-02-21 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 16:43

你好!这个你计入营业外收支就好

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快账用户1600 追问 2024-02-21 16:48

老师是营业外收入吧?

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齐红老师 解答 2024-02-21 16:49

你好!是的,你这个是营业外收入

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你好!这个你计入营业外收支就好
2024-02-21
你好 借营业外支出贷销项
2020-10-12
你好,同学 因为这个是账面和申报系统的尾差,可以不调整 也可以调整,调整的话按照申报系统金额调整差额,借应交税费应交增值税进项税,贷营业外收入
2023-11-07
您好!计入营业外收支科目调平。
2021-01-05
你好,申报增值税时主表提取的销项税额比账面多一分钱,你需要在账面增加0.01 借:库存现金等科目0.01,贷:应交税费——应交增值税(销项税额)0.01 这样才可以做到申报的与账面一致
2020-12-02
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