您好,我们加工了就开发票 借:应收 贷;收入 销项税 收款时 借:银行 贷:应收 这样就可以了,不会乱的

工业制造业成本核算中,上一任会计把本月购入的原材料,没有根据产品耗用情况直接全部领用到了生产成本中。(举个例子吧,比如本月购入原材料汽车轮胎100只入库。本月销售汽车10辆,没有半成品,在产品,就是说本月应该领用的汽车轮胎是40只,但上任会计把100只轮胎全部转到了生产成本中,最终形成的库存商品,并结转了主营业务成本,举例的只是一个原材料,其他原材料也是这种情况。因为上任会计购进原材料就没有数量和单价的核算。直接根据金额按照一定的比例转入生产成本。 他现在留给我的问题是,我这个月同样销售了10辆汽车,如果按照正常的话也要领用40个轮胎,由于上个月100只轮胎已全部领完,余额为零。那么现在原材料就会出现负数,该怎么调整分录如何进行账务处理?
张先生系我国某单位员工,2021年12月份的收入情况如下: (1)每月应税工资收入(不含按规定缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和住房公积金)为5400元,截至11月已预缴个人所得税税款132元。(2)向 A 企业转让一项非专利技术的使用权,成交价格为10000元。 (3)因检举、揭发某人违法犯罪行为,获得政府部门颁发奖金1000元。(4)为 B 公司做软件设计,报酬20000元;领取前,通过民政局捐给某敬老院10000元。 (5)参与电视台举办的有奖竞猜活动,获得奖品价值2000元。 (6)取得省政府颁发的科技奖5000元。 (7)因购房领取原提存的住房公积金25000元。假定全年除工资外无其他收入,也无其他扣除项。要求: (1)根据上述资料,分析上述收入中,哪些需缴纳个人所得税,哪些不需缴纳个人所得税。(2)计算各支付单位应扣缴的个人所得税额,并说明应在什么时间内解缴税款。 (3)计算年终综合所得汇算清缴应退(补)税额。
老师,公司卖电池,公司之前没有财务帐,刚刚接手, 简单讲述一下情况,购进按零售价打款才发货(300万/月),期间会给单品预估单价,公司跟据预估单价加价售出,返利不定期返回(100万/月),与厂家沟通多次,说无法做到每月确定成本价 例: 1、6月份以零售价支付货款300万,月底我们知道大概返款109万,如何写分录,(后面7、8月份同样如此) 2、到9月份厂家才能确定成本价100万,实际返款100万,并退款,如何做分录 老师,请问像这种情况我们用那个方法算成本合适,月未计提营业成本?请指教,帮忙写下带金额的分录
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
购买固定资产尾款未付完,对方改名,是应该在系统直接改名还是新建供应商
老师你好!我们厂现在要补1人2025年2月-7月社保,补了社保后是不是还要进行个税更正申报呢?老师
老师,比如第一季度增值税不用交,那那些增值税2500块,是不是借:应交税费-应交税费2500 贷:营业外收入2500
请教个问题。财政拨款给民办非盈利培训机构用于比如2025年社工培训比如收到2万。这个会计分录咋写?
老师,公司2022年买的车,2024年卖了。当时我享受了固资一次性扣除,请问我现在做汇算清缴,需要把之前享受的再调增回来吗?
你好郭老师,请问残保金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 当地规定的比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资。 公式里面的用人单位在职职工人数是平均数吗
公司外部装了监控,电信公司开给我们的电信增值服务和技术服务费计入什么科目
老师好,个体每季度核定是45000,如果开票超过这个额度,是不是就要按个人经营所得税税率表交税了
老师,请问销售葡萄酒的贸易公司开具酒类发票需要交什么税
老师好,麻烦给我发一下最新的个人经营所得税税率表
那某厂给我们开的单据怎么入账
您好,借:原材料等 进项 贷:应付
老师,你从半成品单据入账,到收到货款时入账方式 给我发一下
您好,半成品单据入账 借:原材料等 进项 贷:应付 付款时,借:应付 贷:银行 我们加工了就开发票 借:应收 贷;收入 销项税 收款时 借:银行 贷:应收
这个应付账款怎么冲销,分几步做账
您好,2步呀,上面2个分录哦
应付账款,为什么贷银行呢,我们没付款呀
您好,还没付款就不写这个分录嘛,我又不知道咱啥时付款
就是这样吗? 收到半成品单据 :借:原材料 贷:应付账款 做完成品 借:应收账款 贷:主营业务收入 收款时 借:银行存款 贷:应收账款 是这样吗
您好,是的,我的分录跟您一样呀,只是多了增值税
这个应付账款不用冲减吗?会一直有
您好,这个钱我们真的不用付吗,那这是以后谁付呀
有点迷糊
您把这个情况说一下,我们一起分析好不好
那如果这个半成品做为客户预付给我们的货款呢,怎么做
我不明白的是这个半成品的应付账款,客户拿到成品付款时已经扣除了 做账没有突显出来
您好,就是以后客户付款给我们少付,一部分付给这个半成品厂家了么 分录还是这个,只是以后收到款 借:银行 借:应收 应付
嗯,就是A家把半成品卖给我们,我们加工完再卖给A家,然后A家打款时半成品的费用扣除后只给我们差价
哦哦,那上面的分录就可以