你好!这个计入营业外支出了
员工离职,为员工多缴纳了一个月社保,当时月份正常做了计提缴纳,现在收到社保公司退回的社保怎么做账呢
老师,您好,公司上个月为员工缴纳社保,正常做账计提缴纳并且结账,但这个月得知此员工上个月已经离职,应像他收回上个月的社保费用,该怎么做账,谢谢老师。
老师,您好,员工离职,公司给他多交了一个月社保,公司全额承担,这个如何做账,还需要给员工申报个人所得税么。谢谢
本月公司为离职员工缴纳了社保,离职员工在下月将社保公司部分和个人部分全部退回公户,如何做账? 原因是因为系统原因,未及时将员工社保转出
老师您好,有个员工离职了,公司为其多缴纳了一个月社保,这笔费用如何做账
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
还有就是我记得初级会计实物上有几个知识点,是什么情况冲减管理费用,什么情况计入营业外支出,我想不起来了
你好!冲管理费用,是当时计入的管理费用,现在确认做多了 营业外支出是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,如自然灾害、违约、罚款、捐赠支出等。
还有就是我多给员工扣的个税,挂在应交个税贷方,我想把这个平账,怎么记账呢
你好!你多扣了,但是没有缴纳给税务局是吗
我平的是23年多扣的个税,我只能在一月份平账了,摘要可以怎么写呢
对,我工资表多扣了,没有给税务局缴纳
所以我得保持账和税务局上缴纳的一致,多扣的那个人离职了
你好,这样子的话相当于你少付了工资给她。你应该先红字冲减之前错误的计提工资的分录。然后按正确的计提, 这样就会挂在应付职工薪酬上面 然后支付应付职工薪酬,借,应付职工薪酬贷,银行存款。
员工已经离职了,我没办法再去发给他这笔钱
您这个操作不对吧
你好!你可以借,应付职工薪酬贷 营业外收入
因为这笔个税是23年累计多扣除的,我没办法一个月一个月的冲红再计提,还可以怎么操作
我能不能直接借:应交个税,袋:营业外支出,如果这样的话,我摘要怎么写,这是23年的,我24年1月平这个账
你好,你这样做是可以。最终确实是平了。只是不太规范 你可以写:调整23年个税余额