成本暂时还是按月计入成本。

我们公司是房地产开发企业,之前有几套商铺卖给了股东,当时一次性付清了全款,收入成本也结转了,后面股东想走贷款,我们把他多付的贷款部分的钱退给了他,收入成本没有转回,贷款目前银行还没有放下来,股东买的商铺现在出租出去了,目前还是由公司收租开票交税,想问下公司能不能把这几套商铺作为投资性房地产计提折旧,如果可以该怎么处理?成本收入以前年度已经都结转了
我们公司是房地产开发企业,之前有几套商铺卖给了股东,当时一次性付清了全款,房款收入成本也结转了,后面股东想一部分首付一部分走贷款,我们把他多付的贷款部分的钱退给了他,收入成本没有转回,贷款目前银行还没有放下来,现在这几个商铺出租出去了,目前还是由公司收租开票交税,想问下公司能不能把这几套商铺作为投资性房地产计提折旧,如果可以该怎么处理?以前年度结转的房款的收入和房屋成本是否要转回
前期没有计提房租,年底一次性缴纳,要怎么把这部分成本合理分摊到每个月呢。(我们的房租大部分是做的制造费用)怎么做分录
我们是二房东,1月分我把半年的房租提前都要开出来了,那我的成本要提前全部做成本吗?
我们是二房东,1月分我把半年的房租提前都要开出来了,那我的成本要提前全部做成本吗?我之前都只做了收入,成本没有一次性全部做账,要怎么办?
餐饮费发票,员工报销时提供的发票金额是846.38元,附的流水小票金额是847元,报销单上的金额是846.38。这样有问题吗
民办非企业民营医院,不开增值税发票,开的财政局三联票据,需要缴纳印花税吗
一般纳税人,收入账面会有未开票金额申报,因为按明细做账,税额单笔计算,最后合计有增值税销项税额的尾差一毛钱,如果调收入了,税额又不对了,应该怎么调整?
一达通申报税务局同步不了报关单,怎么解决
老师,公司是农业公司仓库购买了二手输送机1台,固定资产分类入到生产设备,折旧计入生产成本可以吗?
配件与劳务费可以开同一张发票吧?要分行开还是可以开一个品名
老师好!请问税局有规定哪些业务必须签书面合同吗
老师,企业清偿债务后没有资金了,未分配利润还能分红吗
你好老师 我想请问一下 我是个体户 这个月开了一个17万的票 我要不要交税呀
老师,给老师年终发年终奖多少合适
提前开发票的,把税金确认了,不做收入,然后实际租赁期的时候确认收入成本也是按月确认。
那我之前的账都是收入直接确认了,成本后面慢慢摊,那我要怎么办?
那你就提前确认收入了,那要是和收入配比的话就是成本也一样结转。但是这样就是不准确。
对,去前年的账我没法改了,那我要怎么办呀?
那你就把对应的成本也结转了,这样收入和成本配比,不然你会多交所得税的。
我们还是亏损的,所得税不影响
是的,那也最好收入和成本配比。
我从今年一月开始就按争取的来了,分录这么做可以吗?
分录是这样的,以前的调不了,我不管了可以吗?
如果你以前的不想调了,就这样,后面按照正确的做就行了。
我分录可以这么做吗?
是同一个客户的应收和预收,用一个科目就行。其他的行。
不是同一家,我们有好多家租客,租期也不一样。
那我的国税报表跟报表中的收入是对不上的这样没关系吗?
咱做账确认收入了,那就要和申报表对应上。商务处理的和申报表要对上。不是同一家的可以。
申报表跟报表不可能对上,发票是开了1-6个月的,开出就要交税了,财报按月确定收入,怎么会对上呢?
这样就对不上。就看你税务局那边管理税务局要没有其他的这种行因为咱没有符合收入确认条件,咱把税款交上就行。
好的谢谢
不客气,祝您工作学习愉快。