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老师,我们有2家公司,1月份将一家公司的人员转到另一家公司,1月份失业和工伤社保扣款还是在之前的公司扣的款,1月份基本医疗在另一家扣的,现在社保局说属于正常,那做账的时候应该怎么做(工资都做在另一家公司了)?

2024-02-22 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 12:45

你好,个人承担部分你们还扣吗?

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快账用户1134 追问 2024-02-22 12:49

是的,做账的时候怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-02-22 12:51

你好!通过两个企业之间的往来核算,可以用其他应收或其他应付款科目

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快账用户1134 追问 2024-02-22 13:20

那到时候是不是需要一家公司把钱转给另一家公司,不然的话后期会形成长期挂账对吗?

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齐红老师 解答 2024-02-22 13:49

你好!是的,可以这样理解,两个企业除了这一笔没有其他往来吗

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你好,个人承担部分你们还扣吗?
2024-02-22
同学,你好 那就分别做账 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保、医保
2024-02-22
同学你好 为什么扣一个人的 提交了几个人的
2023-04-06
你好 发你分录  没记的补上 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2023-02-27
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