不能的。2月份的回单应该做在2月份。
老师,去年3月份,单位替两个员工缴纳了社保后账上就没钱了,当时一个员工已经离职,4月份这两人将单位缴纳的3月社保钱自愿还给公司了,这样去年单位只缴纳了11个月的社保,报年报也按11个月社保金额填报的,这样处理对面,多谢
老师好!有一位员工去年7月份入账,11月份转正后缴纳社保,我查了下当地生育津贴的发放标准为:上年度用人单位职工月均基数/30*产假天数,那员工是去年7月份入职的,参保时间为:11月,那这样的生育津贴怎么算呢?
老师,就是我去年11月份购的固定资产已经到了验收安装后已经投入使用,我今天2月份才收到发票,我如何做账务处理呢
老师好,不是公司的职工,支出的费用,去年11月份挂账了,今年2月份给她转的钱,2月份的回单能贴到去年11月份账的后面吗?怎么处理呢? 谢谢
老师好,不是公司的职工,支出的费用,去年11月份挂账了,放在报销里,其他应付款里了,今年2月份给她转的钱,2月份的回单能贴到去年11月份账的后面吗?怎么处理呢? 谢谢
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
那怎么处理呢?
就在2月份做账就行了,借其他应付款贷银行存款。
不是报销啊,走往来款吗?
往来款不是给他付款了吗?现在不是要写付款分录吗?付款分录就这样写。
借方科目就是你原来挂的往来科目。