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请问老师,一般纳税人收到一张销售返利红字专用发票10000元,如何做分录?

2024-02-23 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 13:50

同学你好 负数红冲

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快账用户5493 追问 2024-02-23 13:51

分录如何写?

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齐红老师 解答 2024-02-23 13:55

直接原分录负数红冲

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同学你好 负数红冲
2024-02-23
借:银行存款      库存商品/主营业务成本 负数       贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-04-23
您好;2月份的时候支付销售费用这笔应付账款 10000 实际属于我们的预付账款性质了; 然后 2月份如果确认了销售费用 你在3月份收到发票的时候,是不需要再做账务处理的噢; 其实您这边2月份走个预付账款即可等到了3月份再确认费用
2022-04-09
你好,既然是销售日用杂品,怎么会开具 服务费  发票呢? 
2024-12-14
借:增值税-进项 新开发票 贷:增值税-进项转出 冲负数发票
2025-03-19
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职称:注册会计师,税务师

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