你好!这个应该是多结转了导致的。

老师好,请问资产负债表,应交税费应该是用账里的所有应交税费借方余额合计减去贷方余额合计对吗
老师,我生产成本有余额对吗?,那我的利润表里,这些有余额是代表还没生成成本费用
老师请问资产负债表里,应付账款是期初贷方余额,加上贷方发生额合计数减去借方余额合计数得到吗
老师结转制造费用和生产成本应该看科目余额表里的本期发生借方金额还是贷方金额。还是应该根据明细科目里的借方金额来结转
老师,生产成本-直接费用 贷方余额代表什么。我们账里边是贷方余额。不是应该没余额吗
老师,私车公用,车主买保险,发票开车主个人,车主拿发票到公司报销,可行?
老师,你好,我们现在有生产,线盘,海关编码是不是可以增加一个
您好老师,我们是购买方,然后25年10-11月两张发票认证了,后来服务终止了,然后25年12月开了红字确认单,对方红冲了发票,那我报税时是在所属期25年12月填写红字专项票进项税额转出是吗,申报期是26年1月,这样理解对吗老师
老师,这个前几个季度预提的费用,到12月还没收到发票,是冲掉呢还是等到明年5.31日前再说呢
12月做账时可以一次性计提一整年的工资6万吗 2025年6月份收到房租发票5000没做账,怎么补记账
老师,我想咨询一下,我公司在1月份开超了500万,但是我们1月开进来专票了,是不是我们1月生成一般纳税人之后,这个进来专用发票就可以抵扣了
老师公司土地房产要卖的话,我直接去税务局找户管员签字交税就可以吗
修建房屋监理费,怎么入账
老师,请问权益法下合并报表的编制顺序?调整分录与抵消分录有哪些?
老师 购买方已抵扣的发票 销售方能单方面红冲吗
如果想处理这个问题,是需要红冲对吗?跨年,这个账务怎么做呢?
你好!你先看下你的结转的分录。 这个跨步跨年 没关系。借生产成本 贷库存商品就可以了