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公司销售东西成本8万 销售出去10万 成本有8万发票 销项对方没要发票 报增值税报未开票的收入 是不是也可以进项和未开票的抵扣

2024-02-24 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-24 09:33

您好,这个的话,是可以申报的哈

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快账用户1596 追问 2024-02-24 10:53

申报是未开票的收入也可以抵进项税额吗?

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齐红老师 解答 2024-02-24 11:00

嗯对,这个是可以抵扣的

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您好,这个的话,是可以申报的哈
2024-02-24
这个未开发票这个收入申报是需要你自己申报填写附表1 这个,计算需要勾选进项发票时是不是应该以8万%2B39万的销售为基础计算? 是的
2020-10-17
同学你好 对的这个没有开进来
2021-12-23
您好,成本费用先入账,把进项税用 应交税费-待认证进项税额 科目 明年要抵扣时 需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2023-11-12
您好! 10月申报表申报未开票20万,销项税额2.6万。相应的发票开具时,开具多少,申报表的未开票收入及税额填相应数额的负数。也就是把开票的数额与申报表未开票数额相加为0。
2022-10-01
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