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老师好,我们付了50万房租,但是发票只开回来25万 这个怎么摊销

2024-02-27 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-27 09:00

你好,还是按照50万来摊销,没有发票的这一部分汇算清缴,纳税调增就行。

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快账用户2366 追问 2024-02-27 09:02

老师,那可不可以直接就按25万来摊销

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:04

你好,那你支付出去的还有余额,一直挂着预付账款吗?

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快账用户2366 追问 2024-02-27 09:04

可能以后会把剩下的25万发票给开出来

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:05

你好,那你就按照五十来摊销,后期发票到了你再调整就是

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:05

只要汇算新交之前发票到了,他就可以抵扣所得税。

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快账用户2366 追问 2024-02-27 09:08

老师,你能写下完整的分录吗 支付的时候 借:其他应付款 50 贷:银行50 后来发票开过来25万 接下来分录应该怎么写,谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:09

你好,这是一年的房租吗?如果是的话,借管理费用等 贷其他应付款50/12

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快账用户2366 追问 2024-02-27 09:12

对的,是一年的房租,正常情况 应该是 借:其他应付50 贷:银行50 借:待摊50 贷:其他应付50 借:管理 50/12 贷:待摊 50/12,但是发票只开回一半 这个就不知道该怎么写了

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:14

按照上面的正常写就可以的,没有发票的你也正常摊销的意思。

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:15

没有发票成本费用,你正常做账不影响。

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快账用户2366 追问 2024-02-27 09:18

是不是这个意思,发票开了25万,我还是当50万的发票入账,看到汇缴的时候发票能不能全开齐,没到齐的话 就把多摊销的全部纳税调增就行了

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:19

啊,对的,是这么做的。

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快账用户2366 追问 2024-02-27 09:21

老师,我房租是去年10月付的,发票的话是今年3月到的,那我摊销的话是从什么时候开始 24年1月 还是3月

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:23

你好,那你的房租是从什么时间开始租赁?

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快账用户2366 追问 2024-02-27 09:25

合同上是24年1月开始的

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:27

哦,那就从24年一月份开始分摊。

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快账用户2366 追问 2024-02-27 09:29

老师,打个比方 5月拿到发票的话,我5月就要直接摊销1-5月合计的摊销 是这个意思吧

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:31

不用 从一月份开始摊销,然后发票到了之后。 借其他应收款,贷管理费用, 借管理费用,贷其他应收款。

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:31

要非得根据发票来做账务处理啊?

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快账用户2366 追问 2024-02-27 09:49

要是这样的话,如果一直收不到发票,那不就50万全部要调增出去了

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齐红老师 解答 2024-02-27 09:51

你好是的,是这么做的。

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你好,还是按照50万来摊销,没有发票的这一部分汇算清缴,纳税调增就行。
2024-02-27
您好,没有开票先计入预付账款
2024-12-05
借预付账款,贷银行存款10万, 然后按月分摊,借管理费用等 贷预付账款,30/12按照你的月租金来分摊就可以的。
2023-10-13
你好,开不开票你在做成本的时候也会计进项税的,摊销需要按照合同来。
2024-11-07
这个是支付几个月吗,借预付账款 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行 25万,按月摊销做借管理费用贷预付账款,
2020-11-04
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