你好,还是按照50万来摊销,没有发票的这一部分汇算清缴,纳税调增就行。
@你好老师, 我们公司一年的房租是30万,但是只付了10万,凭证怎么做。分摊怎么分。
老师你好,我想问一下,我们公司房租每年50,今年只付了35万,预付帐款已冲完,那接下来是不是,每月借:房租4万,贷:应付帐款4万,逐月摊?
老师,公司付的库房租金,车间电费,设备租赁费,仓储费700多万呢,可是发票只开进来300万,这个摊销这块我要怎么做账?
老师好,我们付了50万房租,但是发票只开回来25万 这个怎么摊销
老师请问下,我这边有50万的房租成本24年摊销,但是我不确定房东可能在汇算清缴的时候给我们开票,我现在能不能只在24年摊销25万,到时候不开票只调增25万成本。因为我现在有很多3个点的加工票不能用,加上去后成本太高了
老师,我想问我刚到一家新开的公司,公司目前还没有开过销项发票,工资每个月也在发,我需不需要做会计凭证,但是老板没有给我银行流水,我不知道做不还是不做,大概有开业半年了,我还不清楚他们的资金走向,所以也没有做账,全是0申报,个税按照工资表做的
月末应交税费借方有余额要结转吗
老师 请问下 对方开给我们的费用发票 我们要做研发费用的加计扣除 请问下 这个研发费用发票和普通的发票有什么不一样的吗
老师你好,我们是做售货机的,财付通就是微信打款到公司公账上来,这个是认证费用,我这个分录如何做呢,后面我这个款提现可能要收取费用的,这部分费用如何做分录呢?为什么要用会计科目是其他货币资金呢,就是微信通已经直接打到公账上了
老师您好,公司购入一处房产对外销售,没有取得发票,购入时借:主营业务成本 贷:应付账款,因为没取得发票,成本要不要转入营业外收入?
老师好,我单位有个项目中标了,招标文件中规定招标代理服务费由中标人承担,只有招标代理费计算书,不单独签合同,这可以吗?
请问一下老师,去年中级报名了没去考,如果今年过了两科,还有一科没过,是不是到明年就要重新考三科呀
想问下一般纳税人已经开出去票给人家了,开不回来进项票你们一般怎么处理
老师,公司够入手机5万,可以一次性入费用吗?还是必须每个月折旧,分摊3年?
生产领用的原材料改成销售了,怎么进行账务处理
老师,那可不可以直接就按25万来摊销
你好,那你支付出去的还有余额,一直挂着预付账款吗?
可能以后会把剩下的25万发票给开出来
你好,那你就按照五十来摊销,后期发票到了你再调整就是
只要汇算新交之前发票到了,他就可以抵扣所得税。
老师,你能写下完整的分录吗 支付的时候 借:其他应付款 50 贷:银行50 后来发票开过来25万 接下来分录应该怎么写,谢谢
你好,这是一年的房租吗?如果是的话,借管理费用等 贷其他应付款50/12
对的,是一年的房租,正常情况 应该是 借:其他应付50 贷:银行50 借:待摊50 贷:其他应付50 借:管理 50/12 贷:待摊 50/12,但是发票只开回一半 这个就不知道该怎么写了
按照上面的正常写就可以的,没有发票的你也正常摊销的意思。
没有发票成本费用,你正常做账不影响。
是不是这个意思,发票开了25万,我还是当50万的发票入账,看到汇缴的时候发票能不能全开齐,没到齐的话 就把多摊销的全部纳税调增就行了
啊,对的,是这么做的。
老师,我房租是去年10月付的,发票的话是今年3月到的,那我摊销的话是从什么时候开始 24年1月 还是3月
你好,那你的房租是从什么时间开始租赁?
合同上是24年1月开始的
哦,那就从24年一月份开始分摊。
老师,打个比方 5月拿到发票的话,我5月就要直接摊销1-5月合计的摊销 是这个意思吧
不用 从一月份开始摊销,然后发票到了之后。 借其他应收款,贷管理费用, 借管理费用,贷其他应收款。
要非得根据发票来做账务处理啊?
要是这样的话,如果一直收不到发票,那不就50万全部要调增出去了
你好是的,是这么做的。