你好,还是按照50万来摊销,没有发票的这一部分汇算清缴,纳税调增就行。

@你好老师, 我们公司一年的房租是30万,但是只付了10万,凭证怎么做。分摊怎么分。
老师你好,我想问一下,我们公司房租每年50,今年只付了35万,预付帐款已冲完,那接下来是不是,每月借:房租4万,贷:应付帐款4万,逐月摊?
老师,公司付的库房租金,车间电费,设备租赁费,仓储费700多万呢,可是发票只开进来300万,这个摊销这块我要怎么做账?
老师好,我们付了50万房租,但是发票只开回来25万 这个怎么摊销
老师请问下,我这边有50万的房租成本24年摊销,但是我不确定房东可能在汇算清缴的时候给我们开票,我现在能不能只在24年摊销25万,到时候不开票只调增25万成本。因为我现在有很多3个点的加工票不能用,加上去后成本太高了
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
老师,那可不可以直接就按25万来摊销
你好,那你支付出去的还有余额,一直挂着预付账款吗?
可能以后会把剩下的25万发票给开出来
你好,那你就按照五十来摊销,后期发票到了你再调整就是
只要汇算新交之前发票到了,他就可以抵扣所得税。
老师,你能写下完整的分录吗 支付的时候 借:其他应付款 50 贷:银行50 后来发票开过来25万 接下来分录应该怎么写,谢谢
你好,这是一年的房租吗?如果是的话,借管理费用等 贷其他应付款50/12
对的,是一年的房租,正常情况 应该是 借:其他应付50 贷:银行50 借:待摊50 贷:其他应付50 借:管理 50/12 贷:待摊 50/12,但是发票只开回一半 这个就不知道该怎么写了
按照上面的正常写就可以的,没有发票的你也正常摊销的意思。
没有发票成本费用,你正常做账不影响。
是不是这个意思,发票开了25万,我还是当50万的发票入账,看到汇缴的时候发票能不能全开齐,没到齐的话 就把多摊销的全部纳税调增就行了
啊,对的,是这么做的。
老师,我房租是去年10月付的,发票的话是今年3月到的,那我摊销的话是从什么时候开始 24年1月 还是3月
你好,那你的房租是从什么时间开始租赁?
合同上是24年1月开始的
哦,那就从24年一月份开始分摊。
老师,打个比方 5月拿到发票的话,我5月就要直接摊销1-5月合计的摊销 是这个意思吧
不用 从一月份开始摊销,然后发票到了之后。 借其他应收款,贷管理费用, 借管理费用,贷其他应收款。
要非得根据发票来做账务处理啊?
要是这样的话,如果一直收不到发票,那不就50万全部要调增出去了
你好是的,是这么做的。