你好,那甲方和你单位呢,没有关系吗 章程里面的股东修改了吗?

老师:甲乙丙三个公司。乙公司2016年向甲公司付款300万购买设备。甲公司收到货款后,分别开出200万和80万的销售发票(17%税率),另有20万未开。后因情况变化,甲公司没有交货。鉴于双方互信,此时也就耽搁下来。 乙公司2019年购买丙公司技术服务两次,一次为130万,一次为180万。丙公司开具130万技术服务发票,乙公司支付了50万。另一次的180万,丙公司也没有开发票。 丙公司是甲公司的全资子公司。 甲公司现提出如下解决方案解决与乙公司的多年往来帐: 1.甲乙丙公司签署三方协议,设备货款转为借款,并按照10%的利息支付至今,共计4年8个月;连本带息440万; 2.甲公司开具的280万增值税销售发票,其税款40万乙公司可以用做抵扣,该款项及其利息也按照4年8个月计算,连本带息58万; 3.乙公司欠丙公司260万,也按照10%计息,连本带息为277万。 4.甲公司用税款及利息+丙公司的服务费及利息来偿还乙公司的440万借款及利息。仍下欠乙公司105万。 5.双方约定,这105万挂账停息。可以用甲或乙的设备或技术服务来抵减。 请问:如何完善财务手续。
老师,现在我这边有一个实务的问题,需要亟需解决,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000万元,甲是乙的供应商,乙销售甲的产品,现在甲乙丙三方签订一个债权债务转让协议,约定将丙欠甲的1000万债务转让给乙,乙将1000万还给了甲,这1000万到时候甲会以货的方式发给乙,但是不开发票,这样我怎么才能把这1000万的账平掉了,对方给我出主意说叫我们把这1000万挂账,计提坏账,通过两年的时间把这笔款计提坏账给计提掉,我觉得这样有风险,现在不知道怎么处理好,麻烦老师给我个建议
老师,有个问题需要您理下思路,是这样的,甲方是一来工厂,已经给韵之这家公司供货了,也开了发票300万,韵之这家公司欠甲公司款共300万,乙公司和韵之公司也是合作公司,现在出了个问题,韵之这家公司现在基本户被冻结了,如果有乙公司替韵之这家灌甲厂300万,第一,他们之间是不是有个代替还款的协议,第二,发票怎么开,处理呢
老师好,公司股东之间转股,比如甲股东原来投资是1500万元,目前由于亏损,退出转股,将1500万分成两个750万,其中一个750万转给自然乙,另一个750万转给公司丙,因为亏损,转股退出股东得到900万,实际转股损失600万,请问账务如何处理,损失的600万怎么记账,也就是说原来甲股东1500万除了转给乙股东450万,转给丙股东450万,剩余的600万如何平账?
汽车4s店铺一级经销商我们公司甲的店铺,现在老板又开了一家乙的店铺,厂家政策就是新开店铺给7折优惠购买试驾车一台,比如我们现在甲公司启票价格12万一台车子,然后甲公司开了机动车发票给乙公司用来做试驾车的开出去发票7万,两家店铺都是同一个老板,我们家公司开给乙公司这台车7万的机动车发票,但是乙方没有付钱给甲公司,因为同一个老板,乙公司没有打款给甲公司的这个账面怎么做分录,
老师,我们是酒店的,购买刀刮布计入哪个会计科目的二级明细?刀刮布是用于客房后院更换雨棚的
你好老师!问一下、无形资产摊销与加计、现在部门预警需要提供依据、1、三种情况无形资产、购买受让无形资产摊销、2、自然人股东出资无形资产摊销 3、委托第三方技术合同(登记)无形资产摊销、譬如这三种情况都是以前年度、2012年形成、并按照10年摊销、只摊销四年、后续因业务调整中断无形资产摊销?现在2024继续摊销?是走追溯历史年度摊销还是2024年开始摊销(小规模,没有年度损益)、以上无形资产摊销计入加计扣除比例100%还是80%?无形资产摊销加急计需要提供自然人转让股权所得税依据吗?
老师,我们是酒店的,购买客房的刀刮布计入哪个会计科目的二级明细?主营业务成本?
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?计入主营业务成本还是销售费用-福利费比较好?
单位工车加油,冲预付加油卡时附件需要费用报销单吗?
老师,请问一下我们开发票38850,客户转账给老板41000,老板转入公户41000 多余的是代缴车辆购置税及保险。我做账怎么做分录平账啊,都晕了。 开票借应收账款38850 主营业务收入34380.53. 销项4469.47 法人收到转入公户借银行存款41000,贷其他应付款 41000
物业小区业主共有收益是否缴纳增值税?比如共有的停车位收入100元,按约定业主共有75元,物业公司得25元。怎么入账?同时这25属于物业收入还是公司其他收入?
10月份销售的服务 算是预开 这算收入吗
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?能直接入主营业务成本吗?
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?
两个都是股东
你好他不是转让了吗?章程里面修改了没有?
没转让的
借其他应收款乙 贷营业外收入。
没明白的,
你好,你们没有股权转让,个人支付个人的,你不需要给个人, 想体现对方欠你的钱做其他应收款, 然后这笔钱是你们白得的,做营业外收入就是这么简单。
老师公司有甲乙两个股东,甲公司分别向公司投了3次10万的款项,共计30万,其中两笔共计20万,作为借款原退来了,,但按理说退到甲股东名下,我但实际收到20.1万元退到乙股东名下了,在私下,乙股东将退回的20.1万还给了甲股东,那么这0.1万如何做账务处理,并且最后如何体现是乙股东欠公司款项,如何做账务处理
20.1万按理说原路返回到甲股东,但款项打到乙股东名下了,私下乙股东将款项还给了甲股东,再如何体现甲股东欠公司20.1万账务处理?这样的
大概这个问题意思是这样的
你们和甲股东有业务吗?你需要还钱给他吗
有的,老师
就是这个业务,你们需要还钱给甲吗?
如果是的话,借其他应收款乙、贷其他应付款甲20.1