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2022年12月买的管理用固定资产40万没发票,2023年10月到了20万普票,24年1月发票到了20万普票,是2022年当时也没做固定资产,请问怎么做才合规啊!是在2024年开始做固定资产吗?

2024-02-28 18:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-28 18:26

对于2022年12月购买的管理用固定资产40万没发票的情况,应在购买时暂估入账。2023年和2024年收到发票后,应调整暂估金额,并补提折旧。不建议等到2024年再开始做固定资产,应尽快补做固定资产并补提折旧,以确保财务处理的合规性。

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对于2022年12月购买的管理用固定资产40万没发票的情况,应在购买时暂估入账。2023年和2024年收到发票后,应调整暂估金额,并补提折旧。不建议等到2024年再开始做固定资产,应尽快补做固定资产并补提折旧,以确保财务处理的合规性。
2024-02-28
你好 根据你的描述,前面没有入账,到2022年都出售了,那么比较简单的处理,仍然是不入账的
2023-02-14
12月购入的就是一月开始折旧 当月购入次月开始折旧
2024-01-09
借以前年度损益调整,但固定资产借累计折旧,贷1000年都损益调整,然后月末把以前年度损益调整,再结转到利润分配未分配利润。
2023-04-12
你好;  你在5月就得建立卡片的;  6月开始折旧的 
2023-03-20
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