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老师好 请问我们公司被稽查了前几年的账,后来沟通了,以前未开成本票,在今年开进来可以做成本,那这个凭证是要反结账回去改呢?还是可以做什么科目调整?

2024-02-29 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-29 09:16

你好,这个其实今年开进来的成本应该做今年成本最好的,但是具体要跟稽查人员沟通一下,因为你们现在是被发现了问题,还是要以他们的想法为主的

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快账用户7746 追问 2024-02-29 09:21

我们前几年的申报表已经按照今年开进来的发票改了,所以说现在就是入账这个问题,要请教老师?

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快账用户7746 追问 2024-02-29 09:21

问人家稽查局,他肯定会说,你们是会计,怎么做账还来问我们?

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齐红老师 解答 2024-02-29 09:47

你好,如果是申报表已经改了。估计就是发票入到当年的,要反结的,用以前年度损益调整科目调整账务的

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你好,这个其实今年开进来的成本应该做今年成本最好的,但是具体要跟稽查人员沟通一下,因为你们现在是被发现了问题,还是要以他们的想法为主的
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你好;    你这个开发间接成本 你 结转没有 ;    那就不存在 走以前年度损益调整科目的   
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