你好,对方确认收货了,你就可以做收入申报。

有张差额发票,应该开5个点,但是开成了6个点,现在跨月了才发现,那我申报增值税的时候应该怎么申报呢?
老师,我公司是小规模纳税人,月收入不到10万,不用缴纳增值税,那国税系统上增值税是零申报还是怎么申报?比如我增值税是100元,没开发票的,不用缴纳,我这个100需要填在哪吗?
出口外贸企业,在亚马逊平台销售货物,货款是亚马逊支付伙伴富友结算的人民币给到公账,未开票收入,现在申报增值税显示只有列入无出口免税销售额填报名单的纳税人才能申报。现在需要如何操作,我这边刚刚备案出口退免税政策还是不能申报增值税
跨境电商的增值税是在什么时候申报 比如我的货发到亚马逊了,个人下单,不需要发票,收到了,我应该在哪个节点申报增值税
老师,请问做跨境电商的商家是个体户,产品上架后客户下单我们这边就在淘宝或者其他网站上下单发货到指定仓库再发货到其他国家。客户需要的发票是跨境电商这边开具的,那这个个体户申报增值税是申报那种税种?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个收入金额是我账上实际收到的金额吗
不是的,需要加上手续费的。
pingtaiq不是扣了你的手续费。