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郭老师我应交税费-待认证进项税借方417298.27, 应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方是46476.39 最后应交税费科目余额表里是355208.28,可以我应该可以抵扣的进项税就是417298.27呀

2024-02-29 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-29 14:21

您好 不好意思 点的时候太快了 没注意到向郭老师提问的 对不起 应交税费-待认证进项税借方417298.27  勾选平台勾选后 可以抵扣的进项税就是417298.27 对的

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您好 不好意思 点的时候太快了 没注意到向郭老师提问的 对不起 应交税费-待认证进项税借方417298.27  勾选平台勾选后 可以抵扣的进项税就是417298.27 对的
2024-02-29
这个不对,你这是发生的什么业务,做的这个分录。
2024-02-29
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-18
没问题,可以按照上面这么做。
2024-06-13
同学你好 结转的不对少了一步
2022-07-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

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