你好,这个需要做纳税调整的。

老师您好,我在2020年12月计提了年终,做账借:管理费用 贷:应付职工薪酬-年终奖,在21年1月确认年终奖总金额,冲减多计提年终奖,借:应付职工薪酬-年终奖 贷:利润分配-未分配利润,请问我在21年2月将年终奖分配到各部门以及计提个税,如何做账呢?
1月份做账的时候,发现12月份工资少计提了。现在补提,怎么做分录;是,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。借:未分配利润。贷:本年利润
老师请问,小规模,本月可否计提几年的奖金,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,这笔分录员工要交个税吗,明年有钱可发,若不发,这笔分录为借应付职工薪酬,贷:利润分配一未分配,5月份汇算清缴须调增吗
老师好,12月份的工资少计提了1.5元,不是12月份的费用吗?已经报税了,在账上怎么调呢? 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬,贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人,用的小企业会计准则,接过这个问题的老师请不要再接了!!!!利润分配未分配是借方还是贷方金额呢? 谢谢
老师好,12月份的工资少计提了1.5元,不是12月份的费用吗?已经报税了,在账上怎么调呢? 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬,贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人,用的小企业会计准则,接过这个问题的老师请不要再接了!!!!利润分配未分配是借方还是贷方金额呢? 谢谢
我公司是购售电企业,我公司采购的电力线缆,再转卖给其他公司,我公司可以开这个货物的发票吗?税率是多少?
车辆维修费,赋码那个
老师好,旅游公司开的代订机票费6%电子普票,没有行程单,能抵扣进项税吗
老师,您好,我公司自行开发了几款软著,如果要卖给其他公司使用权,开票怎么开,开几个点,我们自行开发的软著入无形资产还是库存商品呢
老师,公司可以给个体工商户的法人直接转账吗?转的话需要代扣税吗
老师,请问申报和缴纳工会经费怎么做账?
请问,如果个人个税补交税款 +滞纳金 对个人有什么影响吗?
老师,其他公司向我公司借款20万,这个利息一般怎么算?需要开票吗?
老师好!请问公司内部的食堂采购食材,发票可以开专票进项抵扣吗?
老师,本月公司名称变更了,财务软件的账套变更为现在的名称该怎么操作,有什么影响没有?
年报前冲了 不用调整的
就算财报年报我调整了,第四季度企业所得税报表,也不会变的,除非汇算清缴我做纳税调增
那原来的财报要没调整,你就汇算清缴时调整也行。