你好,做为业务招待费

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师好,请问新接手的公司,新建帐套,按照他提供的12月科目余额表填入数据后,为什么资产负债表会出现年初数,跟客户提供的报表数据不一样
请问老师,这个月向客户收了一笔落宗费70元,应该如何入账?借:银行存款70贷:什么科目比较好。因为这笔钱到时候要交给测绘公司的
老师,您好!我们老板有个体户和公司(同一法人),用个体户公账贷了一笔款,但这笔款是转到公司的账户用,请问这种情况需要补什么手续入账,后期支出利息用什么作为凭证?
老师好,客户新居入伙,公司赠送果篮,请问这个作为什么明细科目支出
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利