同学你好 借其他应收款 贷其他应付款 这样 收到钱 借银行 贷其他应收款
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
行政单位,我单位给A局的单位人员交社保391,个人部分分录为借,应付职工薪酬-个人-养老保险,贷基本户, 单位部分,借工资福利费用,贷基本户 预算会计借财政拨款支出,贷货币资金 现在A局把这笔钱打到我们单位账户了,我收入应该怎么记,求具体的分录
老师,我单位新房子15年开始折旧,但是19年做房产证时把房产证做给了我们上级单位,房子还是一直我们在折旧交房产税,现在房子要算我们从15年开始租房,那么我们单位和上级单位要怎么处理这13年到现在的账及房产税等?
老师请问,客户需要建设充电桩站点,我们采购来充电桩1万, 叫了施工单位施工2千元,卖给客户就是加了施工费的充电桩,一共1.4万,开票名称是充电装,客户付我们1.4万,这种情况下,另外还安装了监控, 这个监控是属于我们的, 请问这个监控怎么做账务处理呢?
我们从a单位买了充电桩,客户充的钱现在都入到a单位,a单位再把这个钱全部都打给我们,怎么做账务及税务处理,a单位怎么做账务及税务处理
老师,保安公司可以又开全额,又开差额发票?
老师..请问一下.我们是实际现场干活的劳务公司..对方公司是签合同的公司..然后我们要求业主方走代付..请问这个票是由哪个公司开给业主方
个体户的可以升级为一般纳税人做出口退税吗
外经证怎么报验和核销
老师 我单位购置一辆车 现在是电子发票 发票上写明 机动车销售统一发票 没有专票字样 能抵扣吗 如果能的话 在增值税申报哪里填写
你好,我想问下,我们单位卖商品,满足一定金额,参加活动,这些活动费用记到哪里,怎么做分录
老师:请问一张凭证可以做2笔以上业务吗?还是多笔业务做一张凭证
老师:老板小额给的现金,我做备用金收入,后期要转入实收资本要怎么操作呢?
老师,为什么这个最后是按3%来计算的
老师,我想问一下我们单位要做注册资金减资,减资的金额大于实交的金额,现在问题是工商年报的实际缴纳资本的金额填错了,按照十万元的金额填了比如说459万,我填成了45.9万,现在单位要办理减资,我这个工商年报的数字填错了,有啥影响吗,如果没影响,我就不去工商局改了,明年再填成正确的就行