同学,你好 填在职工福利里面
老师,我扣社保时,没有做计提的分录,直接是,借:管理费用——社保费——单位承担 10 其他应收款——社保费——个人承担 5 贷:银行存款 15 计提工资是 借:管理费用 20 贷:应付职工薪酬——工资 20 发放工资,扣掉社保 借:应付职工薪酬——20 贷:其他应收款——社保费——个人承担 5 银行存款 15 这样会不会有问题啊?
公司内账。,像计提社保。, 我借:管理费用-社会保险费-单位部分, 借:销售费用-社会保险费-单位部分 贷:应付职工薪酬-社会保险费 还是借管理费用-养老保险- 单位部分 借:管理费用。医疗保险单位部分 借:销售费用-养老保险-单位部分 借:销售费用-医疗保险单-位部分 贷:应付职工薪酬-社会保险费 哪样好一点?
请问,社保的分录是,计提 借 管理费用-社会保险费 (单位承担) 贷 应付职工薪酬-社会保险费(单位承担) 发放 借 应付职工薪酬-社会保险费(单位承担) 其他应收款-社会保险费(个人承担) 贷 银行存款 是这样吗
请问,比如本月应发工资5万,借 管理费用-职工薪酬 5 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 5 ,计提本月社保单位2,借 管理费用-社会保险费(单位承担)2 贷 应付职工薪酬-社会保险费(单位承担)2 是这样做分录嘛
老师好,单位承担的社保费会计科目是借管理费用社保费,贷应付职工薪酬社保费,我想问的是,填所得税报表A104000记在期间费用哪里?
请问老师,发票项目“预售卡”,这种发票不可以入账是吗?
老师 开发票 添加信息项目 是否选择普通零税率怎么选 还有是否含税 我这个选对了吗
老师早上好!请问季度预报所得税时税率按小微企业申报,年度汇算清缴时申报按大中型企业申报并补税了会算违规操作吗?(企业到年底时资产已超5千万了)
固定资产加速折旧的税收优惠是到什么时候结束?
物流公司2024年用天燃气过高,高于百分之五十了,在税务局,做账,是抵扣了税额,不计成本可以吗?还是和税务局说是偏远地区价格高,用的气稍微高了一点
老师,我想问下,4月全勤是26天,但是补了五一放假的一天,上了27天,4月工资是要多算一天的钱对吗?然后5月少算一天工资
请问,所得税汇算清缴,职工薪酬的那张表,虽然12月份工资计提1月份发放,但是账载金额和实际发生额填写一样的可以吗
请教一下,对账单发错人了,说是保密文件,我发我们一个对账单群了,老板也说了好多,说是最后一次机会,否则影响工作,还说什么故意的话,还有必要在这干下去吗?求解,会涉及到我能不能拿到补偿
老师,停车费是月租或者年租的需要每月进行分摊那吗?
老师,账上一直挂着其他应付款-社保,实际上均已缴纳,现在想冲销,怎么做调整分录?
同学,你好 职工薪酬下面
老师,是期间费用—职工薪酬么
同学,你好 嗯嗯,是的