你好,采购方先填写信息表,然后销售方用信息表开红字发票。
上月开了一张增值税专用发票,这个月冲红了并开具了负数发票,并重新开了一张新的。但已经缴纳了上月发票的增值税及附征税。下个月还用缴税么?对方可以抵扣么?麻烦详细说一下。谢谢
请问老师,去年已认证抵扣的专票现在对方要红冲,我申请红字信息表对方开红字发票和新的发票给我对吧?我在当时的账里根据红冲的票做进项税转出,新开的专票是今年的,再抵扣能做到去年吗?
老师,小规模纳税人,对甲方开具的增值税纸质发票对方已经抵扣,现在发票发票有误需要冲红,税务ukey的冲红步骤是什么
老师,请问一下我公司4月开的增值税专票,5月发现开错了,红冲后重新开,影响对方抵扣咋办
去年开的增值税专票,现在要红冲重新开,对方已抵扣麻烦老师说下步骤
请问老师快账软件的表跟我们为啥不一样呢
我公司 在韩国 接单子,要走公司账,都发生什么税?发生的费用是 纯 人工费。这种签什么样的合同比较合适
老师 中级实务的所得税,和现实中干的 小企业标准 所得税是不是不一样啊,现实中没这么麻烦
老师好,这两道题在计算公允价值的时候计算方法怎么不一样,不懂为什么一个要+投资收益,一个不加,一个要减利息一个不减
老师,子女的房转到父母名下或者父母的房转到子女名下,要缴税吗?
老师,您好!我们私企是汽车销售服务行业,现在租赁了一个大楼,准备做汽车城。汽车城在装修改造期间,发生的基建费用发票,是对方应该按建筑发票标准来开吗?
几万块一次性入费用,利润就减少,减少所得税,对下一年也没有什么影响吧?
请问老师,我们给厂家开7万的陈列费的专票,后面厂家给我们发了9万的货款,我们只用付2万,那7万就相当于抵了货款,其实也属于是厂里给我们卖货的补贴 ,这个账怎么做啊
餐饮行业,客户消费2852元,优惠了52元,客户实付了2800元,我们也开具了2800元的含税发票(把折扣按负数冲减了52元,最后是2800元),请问优惠的52怎么入账做分录
你好老师新厂装修费计入什么科目
直接开红字发票就行了?
先开信息表,再开红字发票。
开完红字发票就可以了吗,不用开负数发票吗
红字发票他就是负数发票他俩一回事儿。
那不对呀,我2月开具的红字发票,但是增值抵扣那里销售额没有冲减的,并且查不到开的红字发票呀
2月份的,那你不是3月份才红冲吗?看一下你几月份红红冲的?
2月红冲的呀,现在3月申报,申报数据没有减掉红冲的数据呀
你手动填写正确数据,您看行不行?
如果开具了红字发票我在开票查询里面是不是可以查询到的?
是的,可以查到开负数发票的情况数据。
但是我那里查不到
你好。您开具负数发票开成功了,那就会有记录的。
所以说我是不是还要点下负数发票来开具
信息表确认完之后,然后是负数发票开具。