您好,是通过以前年度损益调整做账的。

提问:老师问下公司6月收到了法院转入的去年支付的一笔律师费。那是放在以前年度损益调整科目反应吗?还是直接做在收款月?
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?请详细一点,万分感谢。
老师,我咨询一下,我们2023年的劳务费多记了600块钱,2024年发现这个问题了,在2024年冲回的话可以不通过以前年度损益调整,直接通过费用调整吗?如果直接通过费用调整,是吧那笔凭证全额红字冲了在做一笔正确的,还是可以直接把多记的差额冲回
老师请问下:公司收到22年发生的一笔评估费退回,我账务处理通过以前年度损益调整处理是吗?可以直接反应在今年吗?
老师,2021年度购进的货物,2021年度已经结转了主营业务成本,请问2024年质量不合格发生退回红冲的账务处理是计入以前年度损益调整还是,直接冲减当期的主营业务成本?请写一下完整的账务处理?及纳税调整?
请问第四季度的经营所得个税,是只填第四季度的累计数收入跟成本,还是填全年的累计收入总额跟总成本
老师,您好!现在申报企业所得税申报表需要填写职工薪酬金额,临时工的工资需要计算在内吗?
老师,怎么看记的账现金流对不对?
老师,北京市在哪个网站办理社保转入
老师,农产品收购发票抵扣。加计扣除的1%,申报增值税时候怎么填,填到哪里
事业单位购买的价值比较高的红外额温枪,入固定资产吗,对于事业单位所购买的物质只要不是消耗型的,使用寿命超过1年,是不是都应该入固定资产
老师,小规模纳税人,家装设计建筑公司!25年的成本票,能入到26年的成本账上吗?
我是一家培训机构,属于非盈利组织,公共就业服务中心给了我公司一笔就业补贴,收到补贴之后可以退一些学费给学员,请问退的学费是冲减提供服务一一服务费收入?,还是冲减业务活动成本?
老师没有销售合同,只有网上零售了一点收入,这样还有印花税吗
餐饮行业,25年税务局让改了第三季度企业所得税的收入,让按照第三方平台的收入数据改的,这当中很多都是未开票收入。未开票收入需要再账上做分录么。借:预收账款 贷:主营业务收入--未开票收入。是这样做么
那我要去更正22年度和23年度的所得税报表吗?
是的,严格来说是需要去修改的。
那我就更正22年度的报表。23年度在汇算清缴的时候根据正确的数据申报可以吗?
没问题发可以这么做的
那更正22年报表的话补交所得税是不是会有滞纳金
这个应该不会有滞纳金的
在电子税务局里哪里可以去更正
这个得咨询一下当地的税务局,因为每个地区的模块儿是不一样的
不去更正会有问题吗?因为跨两年了觉得很麻烦
也没啥事,不更正其实也没啥
还有两笔退回的是23年支付的费用。那这两笔我就在23年度所得税清算的时候做调整就可以了哦
在23年度所得税清算的时候做调整就可以了
或者我把22年的费用都合并到23年做调整可以不
不行,还是得调整2022的才行
哦哦就是说22年度的要么不去更正要么就更正22年度是吧
是的,没错,是这个意思的
嗯嗯好的我知道了谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评