先把原来的冲了,再入库80就可以

老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
老师,你好,在收到货,付一半款时做的分录是借库存商品100,贷银行存款50,应付账款_暂估50,在收到发票,应付的一部分款有退货的,实际付30怎么做账
老师,你好,我这边拿到货时,我记借,库存商品100,贷,暂估100,这个分录也是从采购单自动生成的,现在收到发票,退货20,只有80的货款,我要怎么做账
老师,我们单位收到税务发来的提示按照工资总额全额缴纳社保的提醒,这个是不是要尽快调增
总分公司之间挂账不一致,分公司显示欠款金额比总公司记得金额大,所以之前会计按分公司账务金额抵消的,如果段时间查不出差异的话,按较小金额抵消还是按较大金额抵消,有什么风险吗?
我是养殖青蛙行业的,基地建设共花费50万,这个怎么计提折旧
找朴老师解决一下问题,谢~ 1、截止3月原材料库存:5981699元,库存太多,且后面有逐渐增加的趋势,表明企业隐瞒收入虚开的风险,引起税务机关的关注 2、我的问题是怎么解决这个原材料库存,能卖掉吗?但实际是没有实物,是不能开票的吧 3、能倒推算出4月有多少原材料库存吗?
外贸出口企业出口设备后,又单独免费补发配件,不收汇,如何正确报关?举例账务处理过程
请问老师,老板有AB两个公司,A公司的员工可以在B公司报销差旅费、火车票吗
人力资源的账,怎么做?
老师您好,去年公司临时办公楼比如进度结算150万元,今年竣工结算后需要减少2万元,对方给开的红票,财务做账:借:在建工程–1.83 借:应交税费应交增值税进项税额–0.17 贷:应付账款–2,请问这样处理是否正确
老师,4s店给厂家要索赔开了我方给对方开玩笑发票怎么入账
@朴老师,在债权人行使撤销权,1)若是合理价格,第三人不知情,是不可以撤销吗?书本强调不合理的价格且不知情能撤。2)而且这个第三人是指次债务人是吧?
老师,采购单离多出20
采购单里怎么冲
先入库100再红字冲出来20
老师,这个红冲的分录怎么做
借银行存款 贷库存 进项税转出