你好可以的,可以这样做。
老师你好,我上个月开17%的发票1080200元,这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票,红冲了一张发票,开票金额为76380元,分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14,红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14,借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95,重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38,其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出,实际未开票收入为1013100元,直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14,重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56,思路对吗?分录正确吗?
老师,我是电商平台,当月账单要下月出来才开发票,那我这个确认收入的分录怎么做呀?可否当月借:应收账款(暂估入账) 贷:主营业务收入, 次月 红冲上次,再借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额)
老师,先开票,未收到钱,为什么能计入到预收账款呀 借:应收账款 贷:预收账款(待转销售收入) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 确认收入 借:预收账款(待转销售收入) 贷:主营业务收入
1,2月我暂估了收入2万元,我做分录 摘要暂估收入借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项) 丶 3月份确认1.2月份收入开具发票2.5万,那我能不能就增加的0.5万补确认收入? 摘要:确认收入并开票发票,补确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项)
往期确认未开票收入,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)我现在把票开了账咋调
水泥,橱柜,腻子粉开发票,可以开在一张上吗?
老师 我们的一些半成品都是采购的朝鲜的 付款的话给朝鲜账户付款违规 但是他们还有本地账户 这个可以付款本地账户 但是给我们开票涉及的账户是朝鲜的 开票的个体户名字也是朝鲜 这种情况让他们给咱开发票能行不
老师我想问一下购买车,上的公司的户,但是是走的个人贷款,这个可以吗
餐费发票报销必须附菜单吗
老师,您好!4月份我们购进了一个设备,但因达不到我们公司的要求与销售方协商退货退款,但是对方要求我们赔付合同金额的10%作为他们的损失,请问这个赔付金我可以向他们索要发票吗?发票项目开什么?
老师您好,个体户核定征收按季申报要申报哪些税?
老师好,小规模纳税人。上个季度给客户开了。普票他现在要求换成专票,冲红给重新开了之后,账上的摘要要怎么写啊?
想开建筑服务的发票,营业范围必须有哪个?建筑工程施工?
老师 我想问一下公司购买用于工作的工作手机 账务处理怎么做
老师,我们是建筑公司,跨省预缴增值税款时,报表中的扣除额被自动填写上了,这个金额从哪来的呢?