借:利润分配—股东分红 贷:应付股利 借:应付股利 贷:应交税金—代扣个人所得税 到月底交税时(用税票作为凭证) 借:应交税金—个人所得税 贷:银行存款

老师,股东利润分红3.6万,代扣个税5052.3,税后银行付分红30947.7,这个要怎么做分录呢
您好老师,请问8.5号分录包含8.1号宣告分红分录吗?或者说861和8.5号分录分别怎么写,谢谢老师
请问老师,如果50万分红公司承担合法吗?我这个分录怎么改,谢谢
老师 利润分红了 那个税这款分录怎么计提呢?分红30万,请问一下 分红分录和20%个税分录分别怎么写分录 谢谢老师
郭老师,所有者权益30万,未分配利润10万,实收资本20万,现在里面一个40的要转股权,交所得税完,我要怎么做账,还要做分红的分录吗,麻烦帮我带金额写下分录,谢谢
一般记税工程,比如4000万,那么就是330万的增值税,税负3点,那就是4000万/1.09*0.03
我这边销售的是茶架,分别是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,开票规格型号可以直接写黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜吗
老师,石油公司开的专票,尾气处理液,这个入什么科目?可以加在油费里一起做吗?
付出去的材料款,对方公司注销了,钱已经对公打出去了,现在该怎么操作? 账上一直挂着这个公司的往来,可以协商让对方法人退钱回来吗?
老师你好,小规模跨区域涉税事项,是按季预缴审报?还是按月?
老师,我们公司涉及一个员工劳动纠纷,需要给对方补缴往年社保公积金,还涉及补发年终奖,税局让我们更正申报个税,这是现在补缴的为啥更正往年啊,怎么更正,会不会还涉及企业所得税变动啊咋办
老师,请问一下,如果退税率的进项发票是不是不能勾选出口退税?我做了退税勾选,然后已经撤销等税务局批准,那这笔进项发票怎么做账,谢谢
对于跨境电子商务零售出口等新型贸易方式,税务总局2025年新规允许适用“无票免税”政策,这个怎么操作
老师您好,我想请问下农产品发票计算抵扣和勾选抵扣有什么不同?请细讲下。
我们企业收到企业企业开进来的自产农产品销售发票可以抵扣进项吗?票面上面显示免税
老师 你这个“应付股利”还在账上挂着呢 那这个应付股利怎么处置?
你好,应付股利,后面要给股东付钱的
决定分红时做计提 借:利润分配-未分配利润100万 贷:应付股利 100万 支付股利时,需要代扣个税 借:应付股利 贷:银行存款 100万 80万 应交税费-个人所得税20万 申报缴纳个税时 借:应交个税-个人所得税20万 贷:银行存款 20万
老师你看这样够清晰把 这样对不对 这是别的机构给的答案
你好 看了一下 你这个很清晰的 后面你在申报分红收入就可以的
加油 等你的好评哦
后面你在申报分红收入 是不是个税? 这个税申报有期限吗?这个个税需要计提吗?
你好 必要计提的 一般是计提下个月申报的
”必要计提的“ 啥意思 是不要计提 还是有必要计提,老师您这个两个意思
你好 不好意思 必须要计提的哈 这个税税务局还会去查的
那个税计提分录怎么写的呢 帮忙教一下呗
决定分红时做计提 借:利润分配-未分配利润100万 贷:应付股利 100万 支付股利时,需要代扣个税 借:应付股利 贷:银行存款 100万 80万 应交税费-个人所得税20万 申报缴纳个税时 借:应交个税-个人所得税20万 贷:银行存款 20万
这个就是分红的时候做的个税的分录的呀 个税就是这么做的呀
个税没有计提呀老师
借:应付股利 贷:银行存款 100万 80万 应交税费-个人所得税20万 这个就是的呀
老师 你这计提的 借方是通过什么科目呀?
借 应付股利 贷银行存款 应交税费 一般实务中就是这么做的
加油 等你的好评哦