你好,那看一下咱红冲的对不对?要是红冲错了再把这笔费用再记上。

老师,关联企业之间的借款去年计提了利息费用,但没有收到发票,公司决定不计利息,去年计提的利息要冲回,现在还没有做汇算清缴,我是不是在汇算清缴时做纳税调增,在1月份调账时直接冲财务费用,还是用以前年度损益调整,另外,去年是负利润,不需要交企业所得税,那我调账时不需要考虑所得税了,是吧,反正没有交税
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,23年年底计提了一些费用(已付款,未收到票的),24年1月直接反冲了,当时没注意,费用变成了负数,导致利润变大了,请问在2月要怎么调整
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
老师你好,我1月份接手一家账,12月份账是上个会计做的,上个会计用一次性固定资产折旧结转成制造费用70万,用了30万,还剩了40万结转到在产品,第四季度的利润达50万,然后老板不愿意交税,上个会计说只能做到这样,当时我接手了,老板让我把利润降低,我预估了原材料、年终奖,降低了30万利润,导致现在账上一直有40万在产品挂着。(因为当时我没敢动那个制造费用,前面会计成本不够没用,我看了一下比列应该是制造费用比例太高了),就只预估了原材料和年终奖,请问现在那个在产品一直挂着怎么办
老师,这句话是代账公司跟我们讲的:我们收到款后给迁帐码等交接资料,因为我们公司一直都是这样付清款再交接的,不是说不信任你们,只是公司转出都是这样规定的 1、我怎么回复她好,我意思是想让他先交接在付款的
#老师,会计初级资格证书在网校怎么申请证书?
老师,协会要注销,账上的钱要捐赠给其他协会,会计分录怎么做
收到个人税务代理标签提醒怎么办?说是在多户纳税人名下担任办税员,可能存在个人税务代理行为,让按照涉税专业服务规定进行信息采集
老师,我想问一下,公司医保的账号,之前的经办人要离职,要更换成接手会计的账号,用法人手机登录咋是法人没有绑定公司医保,咋解决这个事?法人手机咋操作一下才能绑定公司医保,然后再用法人手机登录公司医保?
找朴老师解决一下问题,谢~ 1、请教一下,我们老板深圳有一家一般纳税人,生产制造LED背包,购入半成品再组装成品出售 2、现经营不景气,计划这两个月注销,请问我现在需要准备什么资料 3、由于我们老板不怎么管理,资产包括库存半成品,成品,设备有多少也不清楚,只知道现金流,请问现在要什么处理吗?
老师,就业服务中心发的社保补贴,我公司给了个人,怎么做账啊
房租收入使用预收账款。但是同事之前都是使用其他应收款。我要不要改。租客房租打错了出纳退回去了租客又正确的打进来了怎么做账
制作的是不干胶标贴,对方开具品名 特种不干胶,可以正常入账吗?
老师,我们是公交车公司,主要收入都是乘客扫码或者投币支付乘车费,大都不需要开票的,打个比方,如果这个月我们的现金收入有20万,我们只存5万进去。S局会查吗
咱们只是费用是真实发生的,只是没有回来发票是不需要红冲的。
是真实业务,年底的时候清理应付账款,就计提了费用。
看一下你冲减这个费用有没有冲减错?
然后1月没管是否来票。就反冲了。这样做是不是错了,那在2月调整是可行的吗,不用去改1月的
这个业务是真实的只是没有发票那咱红冲是错误的你就再把分录补上 这个业务是真实的,只是没有发票,那咱红冲是错误的,你就再把分录补上就行了。