补出库分录,借委托加工物资 贷原材料
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
老师,您好!我这边有个加工企业,从去年开始加工生产,可老板不愿意开原材料发票,去年我就按原材料厂家的出库单和我们厂里的入库单做了账,让他们尽快把发票开来,到现在就不给,我怎样处理一下好
公司是做沥青道路工程这块。今年有个在我公司加工,对方有进部分原材料,对方出库单我也有,之前的生产材料利用是月末一次加权平均法,但是现在对方用了我公司的原材料具体数量用多少原材料不清楚,现在过磅出库的原材料是混在一起,那我成本一块怎么办?
老师好,我们在供应商买成品,我们有部分原材料是我们提供,供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料,我们入库成品是减掉原材料后的单价入库,形成应付账款了。我们委外原材料时做借:委外加工物资 贷:原材料 ,那后续怎么冲委外加工物资呢?对方科目是什么
老师好!我现在采购了原材料,让对方给我们代加工,那我这边的原材料出库之前会计没有出库?那现在怎么办?还有就是代加工会计分录咋写?代加工原材料出库又咋做账?请指点?
盘盈现金,做会计分录未批准前, 借记:库存现金,贷记:未处理财产损益, 这里未处理财产损益作为资产类科目,怎么减少了,不是增加了吗,
老师这样写对吗?为什么我算出来是a答案
个税和社保申报人数不一样,社保申报11人,个税只有9人,两个人社保挂这里的,没有工资,要不要给他们申报个税
有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
收到一张普票,电话写错了,能用吗,其他信息正确
老师,总产值怎么算了?
砂石料场中间建账的时候,没法盘点库存的情况下,应付账款余额可以等于存货吗?怕后面再销售账面没有存货。
我想做一个表格。 表格里可以直接查看每个月的收入,季度纳的税金。每个月的个税申报明细还有社保申报明细 还有季度资产总计,负债合计, 所有者权益(或股东权益)合计 那我需要利用到什么公式这些啊,
老师,请问下总投资112万,A出资20万占股18%,B出资92万占股82%。后面新增了C出资30万,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就问112万*14.4%=161280,他出了20万,那多出来的38180去哪里了,这个怎么解释呢?
老师,请问如果企业给的工资只有花名册,没有一笔一笔勾兑,就不知道是支付外帐还是内帐,还有怎样筹划比较合理,浪费我的时间,我该怎么回复?前提是我是兼职会计
那委托加工物资后期怎么结转?需要结转吗?那能不能把完整分录写一下我是小白
1. 出库外委时:借:委托加工物资 贷:原材料或相关科目 2. 收到加工单位发票:借:委托加工物资 应交税费-增税-进项 贷:应付账款或银行存款 3. 外委回来验收入库:借原材料或其他相关科目 贷:委托加工物资 另内部的包装进入生产成本 如果是销售出库时再包装可以直接列入主营业务成本或销售费用
好的谢谢老师
那就是我们要给委托方掏加工费,那这个加工费也要计入委托加工物资吗?
对的同学是这样的
那收到对方发票做借委托加工物资—加工费进项税贷银行存款这样对吗? 委托加工物资用不用设二级科目?
委托加工物资是根据委托加工收回商品或材料的名称设置二级科目的。