同学,你好 这个不要紧,差额计入营业外支出或者营业外收入

发放工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(个人社保)应交税费-应交个人所得税 银行存款,我想问的是,由于借贷要相等,如果对账的话,银行存款和实际支出的会对不上,怎么办?
我实际应发的工资全额为6843元,这个数和税务系统的数对起来的,也和我工资条中的应发总额对起来的。由于我4月份换部门调岗,调到新的部门有说是有试用期,导致我少发了部分效益工资。工资条上显示扣除五险一金,应发5843元,但实际收入了5046元。这其中企业存在违法行吗?我能找回这其中的差额吗?
老师,您好。我任职的公司是先垫付社保后再发工资。所以就出现:出纳在社保费申报缴纳时养老保险(个人部份)尾数是.46,实际缴纳就被系统四舍五入了缴.50,而出纳在计算工资时也是根据尾数.46扣回养老保险个人部份的。现在出纳支付完成后单据到我们会计手上,这样就导致其他应付款养老保险科目有借方余额0.04。请问这个情况要如何进行会计处理?
老师,有3个月的工资计提了,但未发放,当时有扣下的个人社保部分,但实际上公司不需要给员工缴纳社保,因为员工当时在其他企业交着社保呢,现在要发工资给他们了,我可以直接冲销之前的应付职工薪酬吗?借:应付职工薪酬 贷银行存款 但实际发放金额和之前的工资表不一致,工资表上扣了个人社保,这样没问题吧?
老师:我在核算工资时,由于有3人的工资我四舍五入,导致应发工资扣除社保时和实际银行发放的相差1.02元,我要如何调整?
请问, 未分配利润结转时,是选择按年底一次结转,还是按月每次结转,小规模纳税人
老师,公司有食堂但没有开,但偶尔会在公司聚餐,菜由房东购买,但他买的东西没有菜单也没有发票,而是每次跟我们签一个我们跟他购买鸡鸭鹅几千元的合同,他去开发票我们再付款这样可以吗
麻烦老师发一下税率税负表格
老师你好,请问一下,属于2025年的一年的租金费用,在25年记账时,没有入账,又提交了汇算清缴报告,还有什么办法补救?一
生活服务业增值税加计抵减政策还有吗
个人借款多久要把账倒平
老师请问,房开公司收到销售公司开具的普票,怎么做分录
老师,您好,请问一下民办学校免企业所得税申报的时候要填在那个地方
老师,第一次登入自然人扣缴端,没有密码,不是法人下载个人所税得APP扫码登入设置的吗
老师,我想问一下,我1月份开发票了,进项8.9万,销项8.5万,2月份没交税,这个结转分录怎么写? 2月也开发票了进项5万,销项6万,3月有交有增值税,附加税。这个分录又该怎么写?很迷。需要详细版的分录明细,不知道怎么写待转抵扣,进项,未交增值税,还有附加税这些
到时需要纳税调整吗
汇算清缴的话
同学,你好 这个金额这么少,不需要了