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去年用的是销售费用一保险费,贷银行存款,没有发票 24年来了发票,是专票,怎么做账呢?要反结帐到23年吗?

2024-03-06 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 15:23

你要抵扣就在24年走 J借:进项税 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户6694 追问 2024-03-06 15:27

那23年能抵扣企业所得税吗?

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齐红老师 解答 2024-03-06 15:29

需要修改23年的年度报表,调整进项税部分,再做汇算,可以抵扣

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快账用户6694 追问 2024-03-06 18:34

调整23年12月份的,还能抵扣吗?

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齐红老师 解答 2024-03-06 20:34

不影响进项税的抵扣,挂应交税费一待认证进项税

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你要抵扣就在24年走 J借:进项税 贷:利润分配-未分配利润
2024-03-06
借利润分配未分配利润,贷,应付账款做到今年,然后汇算清缴的时候,纳税调减。
2024-05-15
你好 还没有完成汇算清缴的话可以做为2023年的成本费用的
2024-03-06
晚上好,1.结转到去年12月,红冲前面的分录,录一个专票的分录可以, 这个方法太好了 2.红冲去年分录,再发票做正确金额的分录就好了,不用计提差异,2个分录在明细账里自动得出差额部分,这个税也就是差额才1000多,今年的分录中损益科目不用以前年度损益调整也是可以的,
2024-03-06
同学,你好 红冲之前的分录 再根据发票重新做
2024-06-22
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