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老师,请问去年有笔费用已付,发票一直未开,审计12月底直接做了费用结转,今年2月份开票,想请问一下这个分录要怎么做呢?

2024-03-06 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 17:15

你好,当时企业管理费用代替他应付款做的这个吗?

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齐红老师 解答 2024-03-06 17:15

借管理费用,贷其他应付款,刚才打错了。

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快账用户6109 追问 2024-03-06 17:21

去年是借应付,贷银存,年末发票未开,但是审计是直接做了费用结转,借费用,贷应付。今年2月才开票,那怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-03-06 17:23

借应付账款贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润,贷应付账款。

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快账用户6109 追问 2024-03-06 17:24

摘要写什么呢

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快账用户6109 追问 2024-03-06 17:25

老师,要是去年开的票,今年才付款,去年发票金额也没计提,这分录要怎么做呢?

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快账用户6109 追问 2024-03-06 17:26

可以直接计入费用吗

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齐红老师 解答 2024-03-06 17:28

第一个红冲某某时间的xx费用,第二个确认某某费用。

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齐红老师 解答 2024-03-06 17:28

借利润分配未分配利润,贷银行放款。

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相关问题讨论
你好,当时企业管理费用代替他应付款做的这个吗?
2024-03-06
你好,暂估和发票一样的,可以直接把发票放到12月份。
2025-02-11
在2025年,借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款汇算清缴纳税条减就行。
2025-04-11
你好,去年多计提了,现在要冲回来,把原来那笔做成红字,再做一笔正确的
2022-01-10
如果金额不大的可以这么做的。
2022-04-08
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