借库存商品贷应付账款暂估 借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品贷应付账款对方企业。
老师我12月份费用。然后2月份才能拿到票,这分录应该怎么做!计提和收到票的分录
老师,收到房租费发票(2023年2月到2024年1月)钱未付,分录怎么做?
2023年对方已预收,确认收货后,2024年1月发票,在1月做账吗?分录怎么写?
我在2023年12月已经做了收入,但是没有开票,2024年1月才开票的,请问要怎么做分录呢?
请问老师,2023年12月收到货,但是没有发票,怎么做分录?然后2024年2月才收到发票,又该怎么做分录?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
老师,前面两个分录不就抵消了么
对的,是的,红虫赞姑呀。
那12月库存商品不就还是0么?怎么结转成本?
12月 借库存商品贷应付账款暂估 2月份 借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品贷应付账款对方企业。