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请问老师,2023年12月收到货,但是没有发票,怎么做分录?然后2024年2月才收到发票,又该怎么做分录?

2024-03-06 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 18:43

借库存商品贷应付账款暂估 借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品贷应付账款对方企业。

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快账用户2021 追问 2024-03-06 18:45

老师,前面两个分录不就抵消了么

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齐红老师 解答 2024-03-06 18:46

对的,是的,红虫赞姑呀。

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快账用户2021 追问 2024-03-06 18:47

那12月库存商品不就还是0么?怎么结转成本?

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齐红老师 解答 2024-03-06 18:47

12月 借库存商品贷应付账款暂估 2月份 借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品贷应付账款对方企业。

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借库存商品贷应付账款暂估 借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品贷应付账款对方企业。
2024-03-06
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
2024-02-07
您好 借 待摊费用 贷 其他应付款 然后按月摊销 借 管理费用等 贷 待摊费用 软件有待摊费用科目么
2023-02-11
你好,这个租金是几月份到几月份的?
2023-01-04
你好,按照这个房租的用途计入:借:主营业务成本/制造费用/管理费用 ,贷银行存款。因为它是24年的费用发票,直接记账就行了。
2024-12-26
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