你好!这个没关系。你直接开负数发票

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    这个月有一张上个月已经进项抵扣过的发票红冲了,发票不是全部红冲,只是其中一个产品红冲了,那我这个月填的时候是不是那个红冲的要进项转出
我司有几张进项税专票,已经认证抵扣了。但是现在需要冲红。 我想问的是,冲红之后,对方重新给我们开普票回来。那我之前这几张专票进项税计提了10%的加计抵扣,现在冲红了,我这部分的加计抵扣需要做什么处理吗?
老师你好,我想问下,我们公司上个月抵扣了一张进项发票,但这张发票有问题,这个月对方把我5月份抵扣的这张发票已经冲红了,我现在怎么在电子税务转出
一张已抵扣的进项发票对方本月做了红冲,本月的增值税报税怎么处理
老师1月份我们增值税全部抵扣了,现在有张发普票要红冲,红冲后这张发票的销项和抵扣了的进项怎么处理?
                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
噢,老师普票只要红冲就行了,不用转出进项税额吗?
你好!是的,就是这样理解
那老师我觉得普票开了它也是有增值税发生了,而且增值税销项用进项票全部抵扣了,那抵了这张普票的进项税金我觉得应该转出是不是?这样理解对吗?
你好!不用,没有固定这笔业务就是那笔业务的进项抵扣的。
那老师如果开的不是普票是专票那进项要转出吗?
你好,这个也不用转出。
那什么情况下做转出啊?
你好,你如果进项用于不能够抵扣的项目就转出 比如你用于福利。
知道了,谢谢!
您好!不用客气的了