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给供应商转材料费,怎么做会计分录。借预付账款还是应付账款

2024-03-07 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-07 16:21

您好,计入应付账款就可以了

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您好,计入应付账款就可以了
2024-03-07
可以的,可以这么做的。
2022-02-11
同学你好 这样做可以的
2024-05-07
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
支付材料款时 借:原材料等(按材料不含税金额) 应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(按发票税额) 贷:银行存款 100000 供应商转回款项时 借:银行存款 90000 营业外支出 —— 其他(或管理费用等) 1000 (这里税金扣除需合理合规解释,否则可能涉及税务调整 ) 贷:其他应付款等(或预付账款等,看之前付款挂账科目 ) 91000
2025-05-28
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