同学您好! 往来借款处理,借:其他应付款58900贷:银行存款58900借:银行存款4000000贷 其他应付款
老师你好,公司领导让丙公司给我们公户汇了一笔钱,我们和丙公司没有没有业务往来, 这个钱是给我们领导的,但是要走公户,到时候公司在从公户,把这个钱给领导,这个做账的时候应该怎么做
老师!我们领导拿来一张绿植发票,我们从公户转到他的私户报销了,我们做账的时候应该怎么做呢?
老师好 我公司是一个制造企业 我们给客户发货 客户一直用他的账户给我公司账户上打钱 打的钱只打了产品价格的钱 没有打税的钱 我们领导不让给他们开票 说什么时候打税点钱了什么时候给开票 这个账怎么做呀
老师,从我们公司的一般账户打款到我们公司的代发工资账户,发放工资,怎么写会计分录?之后又从我们公司发放工资账户打款到公司一般账户,又该怎么写会计分录?
老师,我们公司领导从公户上借了58900元,还的时候打了400万到公户,会计分录怎么做?
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
往来借款处理,借:其往来借款处理,借:其他应付款58900贷:银行存款58900借:银行存款4000000贷 其他应付款往来借款处理,借:其他应付款58900贷:银行存款58900借:银行存款4000000贷 其他应付款往来借款处理,借:其他应付款58900贷:银行存款58900借:银行存款4000000贷 其他应付款 4000000
能不能把其他应付款写成其他应收款?
你好,也行的,这种情况也可以