你给对方开经营租赁场地租赁的 申请增加额度,需要上传你们的

您好,建筑行业,我们和甲方的承包合同是108万,现在实际增加到130万,需要签定供应商补充协议,可公司财务说金额不够,之前供应商合同额有超出的,没有额度了,必须先作废不开票的合同再签订新的合同,提到个对上和对下,这里的对上对下什么意思,像我这个需要开多少的票才能保持利润,是供应商采购票开到130万还是低于130万,合同额和开票额要是一样的吗
老师我们公司一直没有业务数电发票额度是1万,现在跟别的公司合作充电桩充电业务,但是我们只提供场地,充电桩所有权是对方公司,按照签订协议收入分给我公司钱,那这个钱我需要进收入,也需要开票给对方,开票开票项目开成什么,如果额度不够怎么办,时需要先将额度开完后,在申请吗,这个申请需要上传什么附件
老师我公司和别的公司合作新能源汽车充电业务,协议约定桩的所有权属于对方公司,产生的一切费用都由对方承担,就是在我们这装充电桩,按照收入的40给我们分钱,电网收取的电费也由对方公司打到我公司后,我公司上交,那我公司的成本收入是什么,收入这部分应该给合作方开票吗,开票开什么呢,都涉及到哪些税呢
假如公司业务是这样:客户使用我们公司研发的产品开展业务,付我们使用费,我们收到钱先计入预收款,对方业务开展完,我们再确认收入,对方业务开展时需要有检查人员,我们公司付给检查人员钱,作为我们成本。现在一家客户,我们给他按照预收款开了发票,现在对方业务开展完成,发现给他开过的发票有少开的和多开的,且已经跨年,目前余额表预收账款没有余额,请问老师,多开发票少开发票这个需要怎么办呀
别的公司因施工需要用我们公司的电,接了个电表,签了合同,但是我们的电费发票不是国家电网开的,是公司开的,一度是0.77元,但是他有500倍率的损耗,我们跟别人签的用电合同是每度1.12元,我们这个没有给我们的下游企业用电损耗,直接按电表的度数交电费,我们对于这个电费是转售吗?我们这样的价格开票合适吗?还有我的电费我做账的时候我们的收入怎么确认?增值税部分应该注意什么?成本怎么结转?(因为有损耗差)
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目
老师,我们企业有商务楼,然后有些门面对外出租的月底的时候核算这个电费的时候这个科目我怎么做帐?
2025年2月20号入职,2026年3月离职,有年假吗,年假可以折算成工资吗
协议是按照充电收入分给我们钱,我们免费提供给对方场地用,那是上传这个协议申请吗
可以的,可以这么做的
税率是多少呢开票项目是租金吗
一般纳税人自己的场地营改增之前5% 之后的9% 小规模5%
按照这个协议是可以开场地租金的票是吧,不是开售电服务费是吧,是需要将现在的额度开完后再去申请是吧,不能先申请在开票吗
是的是的,你看一下你够用了发票吗?够用的话直接开就行。
额度不够用老师
你先开 开完了之后申请增加
还有老师这个电费是我们公司的户头,需要通过我们的账户交给电网,那这个费用可以作为成本支出进项抵扣是吧
你好,可以的,可以抵扣的。
老师协议里写着我们提供场地,没有写着是租金,写的是按照收入的多少分给我们,那也可以给对方开场地租赁发票是吧
可以的,可以这么做的。
那如果对方不需要发票能按照协议分给我公司钱吗,是不是不要发票他那边也没法做账呢
他可以做账,但是没法事先扣除。
他可以做账,但是没法税前扣除。
那这样如果他不要发票的,我按照无票收入申报,那这个税率是什么呢,是按照哪个收入也是按照租赁算收入吗按照11的税率是吗
你好,有发票和没有发票的一样税率啊