据实做账就是了哈

老师,申报经营所得税。如果公司有5个合伙人。比如申报数据是按全年总收入100万减去总成本费用80万。相关申报人员都是按20万的利润去申报吗
如果说我上个会计周期有100万的收入,然后我银行里有20万存款,然后这个周期我把我上个周期100万收入当成成本但是我只有30万的收入然后本期又退掉了本期和上期卖的一共40万的商品由于我只有30万的收入所以是冲减本期收入就是-10万收入(也就是我得拿银行里的钱来周转,这也是非会计专业的人的想法),还是说我只冲减30万本期收入为0,然后剩下要退的10为借:销售费用 10 贷:银行存款10,就是将这10计入销售费用里面啊@晶晶月老师接单
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
老师,手上有一个公司,23年成本是150万,收入是20万,加上费用啥的,最后利润为-100万,那杨的报表能行么
我的2023年年末未分配利润是100万,其中包含2023年我预提了费用12万,在2024年一月份收到了2023年费用发票8万,我做的分录是在01月先把预提的费用分录冲销借其他应付款-预提费用12万,贷:利润分配-未分配利润12万,收到的费用发票分录是,借利润分配-未分配利润,应交税费-待抵扣进项税额,贷:库存现金。目前看报表2023年年末的报表体现未分配还是100万,2024年02月份报表,假如一月二月合计的本年利润是20万。2月末的资产负债表报表未分配利润应该是100+20+12-8=124万,那么五月底之前的汇算清缴提报报表是选择区间2023.01.01至2023.12.31还是哪个区间呢,如果按照2023年的区间选择的话,那未分配利润就不准确了呢。老师看看我上面表达的有没有问题?详细给指点一下?感激!
你好 一季度开票超了30万,现在要冲红一季度的票,那么一季度的税可以退吗
老师,固定资产折旧没折完,卖了,而且卖超了,账务怎么处理,这个过程
老师,请问员工4月入职,3月面试的火车票给报销,会计分录记什么科目
老师,请问出租渔池的收入税率是多少
老师,请问一下租金活动版房 还有加来回运费的,这个要怎么开票啊?
老师,利润表是亏的,公司要去银行贷款,利润表要做盈利,我怎么改呀,资产负债表要改吗
请问我公司这个月有进项税额留底税款2万,申请留底抵税款1.5万,滞纳金0.02万。请问应交税金明细科目下,我怎么做账写分录呢?
收了订金,客户不要货了转营业外收入摘要怎么写
办公室购买的绿植,专票可以抵扣吗?
建材企业购买的石子入库以后,大概快用完了,就在购买,平时由于不好计量,都没有出库单,可以么?其他企业是怎么操作的,用一次做一次出库单?
是据实的,这个没问题吧
是的,没文问题的啊