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老师请教下 税务局打电话叫业所得税年报应纳税所得额会调增121元 这要在那里调增啊

2024-03-08 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-08 14:20

你好!你在纳税调整明细表这个表的扣除类,其他填写

你好!你在纳税调整明细表这个表的扣除类,其他填写
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快账用户8235 追问 2024-03-08 14:25

填写 121 这个吗 还是说要补交 121

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齐红老师 解答 2024-03-08 14:26

你好!你上面说的应纳税所得额会调增121元,那就是填121就好 至于是要补121还是什么,老师是没办法确定的了。

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快账用户8235 追问 2024-03-08 14:32

是这样填吗

是这样填吗
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齐红老师 解答 2024-03-08 14:32

你好!是的,就是这样了

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快账用户8235 追问 2024-03-08 14:54

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-08 14:55

你好!不用客气的了

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你好!你在纳税调整明细表这个表的扣除类,其他填写
2024-03-08
你好!是的,是在这里。
2024-03-07
10万加上1000除以2.5%,按这个调整。
2022-04-14
你好,那你就调整怎么调整呢?你可以在你那个纳税调整表上呀,你点开看一下,它有一个调增,你再调整里面可以调增其他。
2022-04-14
您好,企业所得税年报:不含税金额调减营业成本,附加税调增税金及附加,结果利润总额增加,补交企业所得税。
2024-04-16
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