你好!你在纳税调整明细表这个表的扣除类,其他填写
老师,去年二季度缴纳所得税1000多,年底亏损10w元,今年汇算清缴,税务局打电话让我调整应纳所得税额,把他退税1000多调掉。老师这个怎么调。
老师请教下 税务局打电话叫业所得税年报里的罚款要调增121元 ,是这里加 121 吗
老师请教下 税务局打电话叫业所得税年报应纳税所得额会调增121元 这要在那里调增啊
老师好,问一下,之前年度取得的增值税专用发票(已入账且抵扣)现在要调出来,并且要补增值税、附加税、企业所得税,企业所得税年报的话需要调增部分是发票的不含税金额吗?那应补附加税在企业所得税年报里具体怎么调?
老师,23年汇算清缴, 有些调增的应纳税所得税的金额要做会计分录吗,还是电子税务局里面调表不调账?
老师,有的员工停车费几个月一起拿,然后有好多,正常吗?可以说的过去吗?
老师,这个题不懂 我感觉课堂中没有提到弹性预算,今年的教材还有没有弹性预算呀?这个题不懂
老师,请问一下,二手车经销企业(一般纳税人)收购出售二手车账务处理怎么做,假如收购100万,出售120万
库存商品账面比实际多了,但是找不出来是哪年什么时候的错误了,怎么办?
老师,财报里应付职工薪酬那栏为什么还有数据
老师您好,请问个人去税务局代开销售发票,需要税务局核定2%-5%的税是属于什么税?还需要缴纳什么税?
老师,请问下2016年到2024年进项专票以前没有抵扣可以在2025年6月进行抵扣吗
老师,我今天问了一个文员工作。然后他说你有中级,做文员不是有点大材小用了吗,可是我连文员工作都不好找,要不要试下
计提、发放工资如何做分录?
老师,附加税是减半增收,计提的时候可以按减半德金额计提吗
填写 121 这个吗 还是说要补交 121
你好!你上面说的应纳税所得额会调增121元,那就是填121就好 至于是要补121还是什么,老师是没办法确定的了。
是这样填吗
你好!是的,就是这样了
好的 谢谢老师
你好!不用客气的了