对的,除了生产成本,其他的话,都是相等的才是对的

科目汇总表是登记总账与核对明细账的 是吧先登记明细账呗老师我下载个钉子帐自动生产的表 钉子帐里刚输入 库存现金 其他应付款各5千 看了下科目余额表 其他应收 等于5千 出来的 c10期初应收借方+f19其他应付款贷方-f10其他贷方 它这是错的吧 s是不是应该是设置期初加借方发生减去贷方发生 咱们学堂有这个自动生成的Excel表嘛 没有的话 我录一个 看一下 表里公式对不对?呗
老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师,麻烦帮我解答下,这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的,但是横项的关系式我没算明白,这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗?也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表,你看期初和期末的应收借方余额是一样的,但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14,正常逻辑期末余额不是=期初+本年的发生额,如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂,这个逻辑关系是什么,麻烦老师答复下
生产成本科目期末借贷必须要相等吗?我查看了一下之前每月做的凭证汇总表中的生产成本科目借贷不一定是相等,这样是对的吗?对这个科目还有些模糊不熟,谢谢老师指导讲解一下!除了生产成本科目其他损益类科目期末借贷都是相等的这样是对的吧?
老师,您好,去年12月份购买了1笔固定资产开的专票,因是小规模没有抵扣,直接入成本了。现在转成一般纳税人了,想抵扣进项税额,分录:借:固定资产5198 贷:银行存款5198;冲销:借:固定资产-5198 贷:银行存款-5198 借:固定资产 4600 应交税费-应交增值税(进项税额) 598 贷:银行存款 ;因为是 资产类的科目和税,不影响损益,不调整损益类科目。12月份就这样调整可以了吗,这笔分录涉及的其他有关的分录没有需要补充调整了吧,这样做是否完整否呢,老师帮忙分析一下,谢谢
酒店付投资款200万,准备筹开新酒店,但是款项已银行存款转给其他个人了,会计分录
老师你好,朋友是技工学校属于中专,1990年参加,93年毕业的,而且是木工专业,想报考财务。今年已经53岁了,能报上名吗
咨询下:这种电子发票 (航空运输电子客票行程单),报销金额是多少?
您好老师,我想问一下,有个企业要注销,但是之前暂估的费用发票可以后补吗
我们子公司北京艾森假如注销,子公司的亏损未分配利润母公司报表直接继承,还是亏损消失了
就是我这边别人有一笔贷款要进来,之后从我们私账再还给人家,这个款是不是我们的收入,要不要交税
残疾金申报中上年在职职工工资总额是做账系统中24年应付职工薪酬-工资的总计么?还是按报个人所得税中的金额填写
我们是律所,和总公司、分公司签的1份代理合同,开票给分公司,总公司付款,需要让分公司写委托付款证明吗?
咨询费开票是开现代服务咨询费吗
帐套6月份,应交税费和税务申报数据对的上,但是问题是有一张需要进项税专票抵扣的,我没认证抵扣 错误按照旅客运输服务手动填入了,现在怎么操作合适呢?目前税确实是那么多,但是专票2张没抵扣
生产成本和其他损益类科目有什么不同?为何它可以不相等,谢谢老师讲解一下
因为生产成本的话,是可以不完工的,不知道完工的比例这个
生产成本每月不一定都有完工产品是这个意思吧?
嗯对是这个意思的了