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出售固定资产时,原始凭证用的增值税普通发票,那么应交税费-应交增值税(销项税额)是否归到固定资产清理里?如何做账?

2024-03-11 19:56
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-11 19:57

借银行存款 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项

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借银行存款 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项
2024-03-11
你好,应交税费和固定资产清理他俩互相没有直接关系,您这个销项税额的话,后期要转到,,应交税费应交增值税转出未交增值税里面,可以 借应交税费,应交增值税,销项税额 ,贷,应交税费,应交增值税-转出未交增值税, 然后借应交税费,应交增值税-转出未交增值税 ,贷,交税费-未交增值税。
2023-06-15
你好,没错的就是这么做账的
2023-06-16
同学你好, 对的。理解完全正确
2025-01-12
您好,如果我们没有开票就是计入无票收入 第5和6列税率为13%的那一栏
2024-06-15
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