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无票销售额,报增值税时,自动出来的税额比会计账上的少,之前没发现,导致增值税的销项税和账上的不一致,如何调整?

2024-03-12 16:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-12 16:55

你好,四舍五入的差异,你放到营业外收入就行。

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相关问题讨论
你好,四舍五入的差异,你放到营业外收入就行。
2024-03-12
借营业外支出,贷应交税费,这个是四舍五入的差异,没有影响。
2023-07-11
您好 请问是增值税申报表数据正确的还是利润表数据正确的 有没有未开票收入?
2022-07-13
您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字 借:应交税费-待认证进项税额 借方蓝字 这样写分录调整就好了
2023-06-08
同学你好 更正申报不可以吗
2023-05-30
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