同学你好 更正申报不可以吗
老师您好,我们是一般纳税人,19年销项税多填写了,导致多交了增值税,能在20年申报增值税时调整吗
发现2年前的会计申报增值税销售额填错了,导致多交了600多增值税,怎么调账
没有计提,之前的报表进项有个数填错了,最后导致补交了%0多块增值税。
发现去年的一张销项发票入账错误了,主营业务收入入账金额少记了2元,销项税额多记了2元,导致转出未交增值税多转了2元元,应交税费-未交增值税贷方有余额,请问怎么调整
无票销售额,报增值税时,自动出来的税额比会计账上的少,之前没发现,导致增值税的销项税和账上的不一致,如何调整?
有几个月的报销费用,写报销单上面的日期还是发票上面的日期?
数电发票提高开票额度怎么操作
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老板闲麻烦,不想更正
那你按照申报的来做收入吗
老师好,我是刚来这家公司,前面的没有账,老板让我补以前的账,我是按照实际的做的收入,跟以前差的咋做调整呢
同学你好 为啥会有差额呢