同学你好 更正申报不可以吗

发现2年前的会计申报增值税销售额填错了,导致多交了600多增值税,怎么调账
没有计提,之前的报表进项有个数填错了,最后导致补交了%0多块增值税。
发现去年的一张销项发票入账错误了,主营业务收入入账金额少记了2元,销项税额多记了2元,导致转出未交增值税多转了2元元,应交税费-未交增值税贷方有余额,请问怎么调整
无票销售额,报增值税时,自动出来的税额比会计账上的少,之前没发现,导致增值税的销项税和账上的不一致,如何调整?
去年公司是小规模,会计申报增值税的时候将减征税额填错了,导致去年第一季度多缴了2000多元税,现税务局退回来这笔多交的增值税,该如何做账呢(今年1月开始是一般纳税人)
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
老板闲麻烦,不想更正
那你按照申报的来做收入吗
老师好,我是刚来这家公司,前面的没有账,老板让我补以前的账,我是按照实际的做的收入,跟以前差的咋做调整呢
同学你好 为啥会有差额呢